你好;? 你紅沖發(fā)票即可 ; 沖了之后確實多繳納了。? 可以申請退稅的?
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經(jīng)申報完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開具了負數(shù)發(fā)票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報稅就是0,那這個負數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來了對嗎
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢?
老師好!一季度開了50萬元普票交了增值稅,二季度發(fā)現(xiàn)多開了20萬元,于是紅沖了20萬,又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入,一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報明細表如何填紅沖的這筆數(shù)?
你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個點的普票的會計分錄怎么做?,第一個季度是已經(jīng)超了45萬收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來的會計分錄負數(shù)紅字,那對應的稅額怎么做?
一季度小規(guī)模超30萬 其中有部分發(fā)票稅率開錯了開高了 但是是按照錯誤稅率申報交稅1萬2 。二季度發(fā)票紅沖回來了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬 稅是4千 負數(shù)發(fā)票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請退稅是1萬減4千的6千元嗎
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎,為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
紅沖了 也按正確的稅率開了 差額是8千
你好; 那就去 退稅即可;? 申請退稅? ?