同學(xué)你好,你是想退紅沖2萬多的發(fā)票的稅嘛,這個不能退哈,他會在你第二季度的正數(shù)發(fā)票扣除負(fù)數(shù)金額的余額填表就可以了(意思就是會自動抵減你正數(shù)金額哈)。如果你是因?yàn)?月紅沖了,第一季度沒有超過45萬而按47萬交的,這個不可以退哈。
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
您好老師,請問小規(guī)模公司季度報(bào)增值稅的,如果第一季度的第一個月開超了45萬,后又發(fā)生銷貨退回,在次月紅沖了,這樣第一個月是否要全額繳納增值稅
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實(shí)際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報(bào)稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務(wù)局申請還是要去大廳申請呢?
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開普票34萬,實(shí)際只收到30萬,現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號錯誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬申報(bào)呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
我是一個小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因?yàn)闆]有超過30萬,報(bào)稅的時(shí)候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報(bào)增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師好,銷售空調(diào),油煙機(jī)的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請問一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請問應(yīng)該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?
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