對的,是的,是這么做的
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師我工資, 借 管理費用_職工薪酬 貸,應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款社保/公積金/公會會費,這樣對嗎
老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
易老師別接 老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬4200 貸:應交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應付職工薪酬4200 這樣對嗎
老師 請問月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對賬余額不一致 且不存在未達賬項的情況應該怎么做
我填寫的利潤表是不是有問題啊?怎么這么多的感嘆號?本年累計金額不是從開業(yè)至今的累計數(shù)嗎
老師,我們公司給學校食堂供應雞蛋,有個檔口的是單獨跟那個檔口的人結(jié)算款項。請問我讓對方打款到我們公司對公賬戶上,備注需要他怎么寫?9月雞蛋款?
給光伏電站做維護,含更換維修零件應該開什么發(fā)票,稅率是多少呢
老師好!我們公司之前很多進項票沒有入賬也沒認證,我都做今年10月份可以嗎?
老師,根據(jù)2025年市場監(jiān)管總局《〈中華人民共和國廣告法〉適用問題執(zhí)法指南(一)》將“投流費”納入“廣告費和業(yè)務宣傳費”(廣宣費),但電商企業(yè)可通過業(yè)務實質(zhì)論證爭取全額扣除嗎?就是若能證明投流費與銷售額直接掛鉤(如RO可量化),可計入“主營業(yè)務成本”(全額扣除)?
老師,季報計提企業(yè)所得稅,是看利潤表里的利潤總額計提嗎
純小白,我有7月31日的資產(chǎn)負債表,10月要做新的資產(chǎn)負債表,現(xiàn)在怎么操作?沒有賬套
老師,請問原材料過磅費計入什么費用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費用如果不計入原材料成本的話,應該計入什么科目
老師,請問原材料過磅費計入什么費用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費用如果不計入原材料成本的話,應該計入什么科目
老師 就是我們公司的租金沒有發(fā)票,可以不做進去嗎
你好,那你銀行存款能一致嗎?你不做。
沒有銀行付款的
個人支付的,你們單位不需要還錢嗎?不需要還錢的可以
老板自己會支付 但是是和別人合租的 就是出一部分金額 沒有發(fā)票的
你好,老板支付你單位需不需要還給他錢,不還錢的可以不用做。如果你還錢,你必須得做,要不你以什么名義還錢?
不做就不還他錢了,就等于沒這筆費用
對的,是的,是這個意思的。
好的 老師,上月一個庫存商品開錯信息,然后認證了,上月報稅進項轉(zhuǎn)出了,賬務處理也做了,借:庫存商品 貸 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,這個月收到開的紅字和新開的籃字發(fā)票,那直接做一筆借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品 對吧? 然后這么做的話 這個摘要要怎么寫比較好呢?
負數(shù)發(fā)票 xx業(yè)務紅沖 借應付賬款 貸庫存商品, 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 確認xx業(yè)務 正數(shù),發(fā)票借庫存商品 應交稅費應交進項 貸應付賬款
我當時這么結(jié)轉(zhuǎn)的 可以么
咱倆說的不是一個問題吧
嗯 下面這張圖片發(fā)錯了
沒有退貨可以的,負數(shù)發(fā)票可以這么做的。
新開的就應該借應交稅費,應交增值稅進項貸庫存商品了,不是進項轉(zhuǎn)出在借方
實際沒有退貨的 就只是發(fā)票重開而已
可以的,可以這么做的。
老師 那您幫我看看那這個月這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄這樣有沒有問題,最后是進項大于銷項,我直接計入應交稅費-未交增值稅科目的借方了,月末結(jié)轉(zhuǎn)無論進銷項哪個大我只用這個未交增值稅的科目 方向不同而已,沒有多設置科目,可以這樣嗎?
可以的 可以這么做的