對的,是的,是這么做的
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師我工資, 借 管理費用_職工薪酬 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款社保/公積金/公會會費,這樣對嗎
老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
易老師別接 老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對嗎
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會計處理是借:長投-成本3800萬,貸:長投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會會計考試是否有問題呢?
你好老師,我想問一下一個投資者向一家公司投資100萬想占股38%,而另一個投資者投50萬已經(jīng)占股20%,請問老師這樣合理嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市顧客在超市里辦的購物卡月底的收入和購物卡怎么能區(qū)分開
你好老師個體戶經(jīng)營超市貨車為超市送貨修車加油等會計分錄怎么做
報名中級會計,學(xué)歷這里進行變更,沒有要求傳畢業(yè)證書的,這樣對嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市供應(yīng)商供貨的有100多家會計分錄一個一個的做庫存商品和營業(yè)收入還是給他們合計一個總數(shù)一起會計分錄庫存商品和營業(yè)收入
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的滅火器會計分錄怎么做
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
老師 就是我們公司的租金沒有發(fā)票,可以不做進去嗎
你好,那你銀行存款能一致嗎?你不做。
沒有銀行付款的
個人支付的,你們單位不需要還錢嗎?不需要還錢的可以
老板自己會支付 但是是和別人合租的 就是出一部分金額 沒有發(fā)票的
你好,老板支付你單位需不需要還給他錢,不還錢的可以不用做。如果你還錢,你必須得做,要不你以什么名義還錢?
不做就不還他錢了,就等于沒這筆費用
對的,是的,是這個意思的。
好的 老師,上月一個庫存商品開錯信息,然后認證了,上月報稅進項轉(zhuǎn)出了,賬務(wù)處理也做了,借:庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,這個月收到開的紅字和新開的籃字發(fā)票,那直接做一筆借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品 對吧? 然后這么做的話 這個摘要要怎么寫比較好呢?
負數(shù)發(fā)票 xx業(yè)務(wù)紅沖 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 確認xx業(yè)務(wù) 正數(shù),發(fā)票借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交進項 貸應(yīng)付賬款
我當(dāng)時這么結(jié)轉(zhuǎn)的 可以么
咱倆說的不是一個問題吧
嗯 下面這張圖片發(fā)錯了
沒有退貨可以的,負數(shù)發(fā)票可以這么做的。
新開的就應(yīng)該借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸庫存商品了,不是進項轉(zhuǎn)出在借方
實際沒有退貨的 就只是發(fā)票重開而已
可以的,可以這么做的。
老師 那您幫我看看那這個月這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄這樣有沒有問題,最后是進項大于銷項,我直接計入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的借方了,月末結(jié)轉(zhuǎn)無論進銷項哪個大我只用這個未交增值稅的科目 方向不同而已,沒有多設(shè)置科目,可以這樣嗎?
可以的 可以這么做的