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易老師別接 老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?

2023-06-24 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-24 14:52

對的,是的,是這么做的

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 15:24

老師 就是我們公司的租金沒有發(fā)票,可以不做進去嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-24 15:26

你好,那你銀行存款能一致嗎?你不做。

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 15:28

沒有銀行付款的

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齊紅老師 解答 2023-06-24 15:28

個人支付的,你們單位不需要還錢嗎?不需要還錢的可以

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 15:42

老板自己會支付 但是是和別人合租的 就是出一部分金額 沒有發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2023-06-24 15:43

你好,老板支付你單位需不需要還給他錢,不還錢的可以不用做。如果你還錢,你必須得做,要不你以什么名義還錢?

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 15:46

不做就不還他錢了,就等于沒這筆費用

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齊紅老師 解答 2023-06-24 15:47

對的,是的,是這個意思的。

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 16:06

好的 老師,上月一個庫存商品開錯信息,然后認證了,上月報稅進項轉(zhuǎn)出了,賬務(wù)處理也做了,借:庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,這個月收到開的紅字和新開的籃字發(fā)票,那直接做一筆借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品 對吧? 然后這么做的話 這個摘要要怎么寫比較好呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:09

負數(shù)發(fā)票 xx業(yè)務(wù)紅沖 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 確認xx業(yè)務(wù) 正數(shù),發(fā)票借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交進項 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 16:48

我當(dāng)時這么結(jié)轉(zhuǎn)的 可以么

我當(dāng)時這么結(jié)轉(zhuǎn)的  可以么
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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:48

咱倆說的不是一個問題吧

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 16:48

嗯 下面這張圖片發(fā)錯了

嗯 下面這張圖片發(fā)錯了
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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:49

沒有退貨可以的,負數(shù)發(fā)票可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:49

新開的就應(yīng)該借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸庫存商品了,不是進項轉(zhuǎn)出在借方

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 16:51

實際沒有退貨的 就只是發(fā)票重開而已

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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:53

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3961 追問 2023-06-24 16:54

老師 那您幫我看看那這個月這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄這樣有沒有問題,最后是進項大于銷項,我直接計入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的借方了,月末結(jié)轉(zhuǎn)無論進銷項哪個大我只用這個未交增值稅的科目 方向不同而已,沒有多設(shè)置科目,可以這樣嗎?

老師 那您幫我看看那這個月這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄這樣有沒有問題,最后是進項大于銷項,我直接計入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的借方了,月末結(jié)轉(zhuǎn)無論進銷項哪個大我只用這個未交增值稅的科目 方向不同而已,沒有多設(shè)置科目,可以這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:56

可以的 可以這么做的

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對的,是的,是這么做的
2023-06-24
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-06-24
你好 借:銀行存款2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000(放貸方) 這樣就可以?
2021-04-11
?你好? ? 你社保和公積金都不區(qū)分個人和單位社保金額嗎? 個人部分社保金額 和公積金金額要去工資扣除的哦? ?
2021-06-02
你好 借 應(yīng)付職工薪酬/工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 個人 貸 銀行存款
2024-04-14
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