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老師,我們公司付給了對方收開發(fā)票的稅點900元,但對方不會給我們開這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應付賬款借方,這個要怎么做平?

2023-06-16 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-16 15:22

借營業(yè)外支出待預付賬款沒有發(fā)票正常做賬,抵扣不了所得稅的。

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快賬用戶8147 追問 2023-06-16 15:28

好的,到時候年報的時候不做稅前抵扣是吧

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齊紅老師 解答 2023-06-16 15:31

你好,對方還在正常營業(yè)嗎?如果是正常營業(yè)的是的。

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借營業(yè)外支出待預付賬款沒有發(fā)票正常做賬,抵扣不了所得稅的。
2023-06-16
你好,按照900來做就可以的。
2024-01-05
兩種做法,借庫存商品貸銀行900,營業(yè)外收入100, 或者是借庫存商品900,貸銀行存款900
2023-07-01
同學你好,如果油費是你們負擔,對方讓你們開3萬,你讓對方開1要
2024-05-18
借:營業(yè)外支出 貸:預付賬款
2023-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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