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我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬

我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
2025-05-11 07:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-11 08:02

您好,咱的負債表有沒有把往來科目做重分類哦,大概率差異在這里,我看圖1和2的表都是平的

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快賬用戶8947 追問 2025-05-11 08:14

做了重分類賬的,8和9月都對的上,就10月對不上了

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齊紅老師 解答 2025-05-11 08:15

哦,那她10月是不是沒有做重分類哦

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快賬用戶8947 追問 2025-05-11 08:22

但是我取消重分類也對不上啊

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齊紅老師 解答 2025-05-11 08:26

您好,報表也是平的,負債表和利潤表能勾稽上的話,我們自己的表做對就好了嘛,人家可能是做錯了呢

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快賬用戶8947 追問 2025-05-11 08:27

而且會計應(yīng)該也重分類了賬,因為我重分類賬以后8和9月都對的上就這個10月份對不上了

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齊紅老師 解答 2025-05-11 08:28

您好,那就是對方10月的報表做錯了嘛,要相信自己,我們對的就行

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快賬用戶8947 追問 2025-05-11 08:28

那這個23年10月份的資產(chǎn)負債表會有差額93000,以后的報表都會和他差93000,這個沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-11 08:29

您好,沒事的,現(xiàn)在電子稅務(wù)局的報表是我們申報嗎

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快賬用戶8947 追問 2025-05-11 08:33

外賬會計把賬做到了23年3月份,今年4月份以后就開始都是我管了,電子稅務(wù)局報表也是從今年4月份開始都是我申報了

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快賬用戶8947 追問 2025-05-11 08:34

我想知道的是,如果我不管會計的之前做的資產(chǎn)負債表和我做的會差93000,那直接根據(jù)我自己的做下去,不會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-11 08:34

哦哦,那年初的數(shù)據(jù)我們要保持跟外賬去年申報一致,只改期末數(shù)據(jù),因為稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)是連續(xù)的

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你好;? ? 你現(xiàn)在是要報3季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表嗎? ?
2022-10-13
同學(xué)你好,我覺得是外賬會計做留存,防止改賬的可能性大一些。
2022-01-14
你好,如果你需要修改的話,你申報給稅務(wù)局的那邊也得修改。
2023-04-26
您好,你說怎么交稅嗎還是
2023-03-07
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財務(wù)會計與預(yù)算會計之間的差異調(diào)整是正確進行的。這包括但不限于對基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負債表、收入費用表等賬目的核對是準確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)會計與預(yù)算會計之間存在差異,需要進行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對某些會計科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請教專家:如果您對年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請教相關(guān)的會計專家或查閱相關(guān)的會計制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準確性。
2024-01-12
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