你好,按照900來(lái)做就可以的。
你好,老師,我們開(kāi)貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款,后面對(duì)方公司發(fā)現(xiàn)款打多了,應(yīng)結(jié)算99384元才對(duì),我司退款36024元給對(duì)方公司,現(xiàn)在對(duì)方公司退發(fā)票135408元給我們,我重新開(kāi)正確金額99384元給對(duì)方公司,對(duì)方公司已抵扣發(fā)票金額135408元,接下來(lái)我要怎么操作呢?
老師,我們公司付給了對(duì)方收開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)900元,但對(duì)方不會(huì)給我們開(kāi)這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方,這個(gè)要怎么做平?
老師,我們給對(duì)方公戶打款900元,他們給開(kāi)的發(fā)票是933元,按哪個(gè)做賬,多開(kāi)了33元
老師我們公司銷售客戶的產(chǎn)品單價(jià)是3000元每噸,但是客戶讓我們給他開(kāi)發(fā)票按4000元每噸去開(kāi)發(fā)票,然后給我們提供讓我們給發(fā)票開(kāi)給哪個(gè)公司,然后這個(gè)客戶按3000元每噸把貨款先轉(zhuǎn)給我們私戶,然后我們給他開(kāi)發(fā)票的公司他也會(huì)回到我們公司按我們開(kāi)發(fā)票的單價(jià)回款到我們公司,然后我們公司收到這部分錢后,在全部轉(zhuǎn)給我們客戶私人賬戶,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我方對(duì)公戶多付材料款130元,是因?yàn)橹亓坑姓`,所以差了130元,對(duì)方已按原數(shù)給我們開(kāi)的發(fā)票,之后就多付的那130元對(duì)方給我微信退回,我又轉(zhuǎn)給了老板,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)130元我內(nèi)賬要咋做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下