你好; 你之前 借方的4946.46 金額是在什么科目掛著的 ; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 2111.38是那個(gè)科目掛著的; 我看看怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)完整的一筆分錄是?
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫(xiě),就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對(duì)嗎?希望老師能夠詳細(xì)說(shuō)一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,本來(lái)這個(gè)月是要交稅的,還計(jì)提了,但是因?yàn)榱舻锥嘤阡N(xiāo)項(xiàng),這個(gè)分錄怎么做啊?我知道是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方是什么啊
老師你好:上月前任會(huì)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)借方4946.46.我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2235.08..期未留底還有2111.38元。這個(gè)分錄這么做。還有電子稅務(wù)局的期未留底2861.03元。跟帳面留底不一樣,賬面少了749.65元。這樣分錄這么做。
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請(qǐng)問(wèn)客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長(zhǎng)班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399?,F(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷(xiāo)額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷(xiāo)額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營(yíng)收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢(qián)得B公司出,A公司就是注冊(cè)個(gè)抖音帳號(hào)屬于帳號(hào)主體,開(kāi)發(fā)票能不能把投流的錢(qián)直接開(kāi)給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來(lái)公司工作的)他說(shuō)不好管理的會(huì)計(jì)給這他說(shuō)新來(lái)的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說(shuō)會(huì)計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問(wèn)題
老師,我們外經(jīng)證核銷(xiāo)了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來(lái)開(kāi)的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對(duì)方要退票,要求我們換開(kāi)新公司抬頭發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)給他們嗎?外經(jīng)證原來(lái)是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開(kāi)發(fā)票吧?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開(kāi)票嗎。
應(yīng)交稅費(fèi)借方4346.46元
你好;不是; 我想知道掛的什么科目 ;才好判斷結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做的
總分類(lèi)賬掛著應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額4346.46
你好 ; 先把你賬上數(shù)據(jù)清理了;都把它們結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目掛著; 在去看差異金額怎么處理的
我這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2235.08 我15號(hào)報(bào)了稅還有期末留底稅額2861.03 我這個(gè)這么做賬的
分錄這么做的
你好;你按照你銷(xiāo)項(xiàng)稅去結(jié)轉(zhuǎn)哈;
是在應(yīng)交稅費(fèi)借方掛著
結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)之后 ; 你還有借方余額多少掛著的; 才好判斷