同學(xué)你好,應(yīng)該對(duì)的。
上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,那我這個(gè)月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
老師好!我想問(wèn)一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
老師,上個(gè)月有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我沒(méi)開發(fā)票也沒(méi)銷售我就直接零申報(bào)了,我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留底5611,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3611,然后這個(gè)月留底就變成了2000,但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還在就相當(dāng)于我這個(gè)月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出款嗎?
上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)分錄是留底了三十多萬(wàn),在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,這個(gè)月銷項(xiàng)六十萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
不含稅價(jià)?銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)吧?
老師今年公司或者個(gè)人購(gòu)買新能源電動(dòng)車車輛購(gòu)置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購(gòu)置稅是怎么計(jì)算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計(jì)金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會(huì)計(jì)分錄?代發(fā)金額是否計(jì)入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有的
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來(lái)支付嗎,還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減?
老師 問(wèn)下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問(wèn)他有沒(méi)有入庫(kù)單,他說(shuō)沒(méi)有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒(méi)有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
我是算好的這次進(jìn)項(xiàng)168538.06上個(gè)月留底進(jìn)站項(xiàng)9186.33那么這次留底進(jìn)項(xiàng)需要抵6581.98這個(gè)直接在轉(zhuǎn)出未繳增值稅科目貸方借方還有2604.35金額代表這個(gè)月還有留底進(jìn)項(xiàng)2604.35對(duì)吧
同學(xué)你好,是的。金額也對(duì)。