你好,需要把多計(jì)提的沖銷
本月要交增值稅是10855.92但是賬上顯示的是10757.92元有個(gè)差額是280,這是上個(gè)月稅控盤減免的,我該怎么調(diào)賬啊,分錄怎么做就能時(shí)是實(shí)際交的稅額10855.92
個(gè)稅扣的是504.92元 實(shí)際報(bào)的是354.92 差150元 應(yīng)該是有個(gè)人的5000沒有減掉,多扣了150元 那會(huì)計(jì)分錄要怎么做?老師
老師,你好,請(qǐng)問下,我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認(rèn)證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了
老師我是一般納稅人,購(gòu)買樹苗花費(fèi)11250元,賣家開出免稅的發(fā)票,但是我能按9個(gè)點(diǎn)抵扣,抵扣金額為1012.5元。這個(gè)怎么做分錄。我實(shí)際支付11250元
老師,請(qǐng)問正常是要扣404.24元,但是實(shí)際有減免的實(shí)扣202.11元,那下月做分錄應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)差額怎么調(diào)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,對(duì)應(yīng)差額直接做負(fù)數(shù)嗎
你好,是的,是這樣的
老師,那反結(jié)賬到5月改,還是在次月看到對(duì)應(yīng)扣款回單改?
你好,這個(gè)就看個(gè)人處理習(xí)慣了?