借:生物資產(chǎn)11250-1012.5 增值稅-進項1012.5 ?貸: ? 銀行存款11250
老師晚上好,有個單位購開票系統(tǒng)價稅合計專票金額160元,之前這個單位是小規(guī)模我做分錄;借:管理費用160 貸:現(xiàn)金160元 ,但最后升級為一般納稅人,而且我在本月進行抵扣進項金額18.28元,現(xiàn)在怎樣做分錄才正確?
一般納稅人收到免稅苗木票按9個點計算可抵扣金額,我們開出票稅額是÷1.09×0.09,那這樣的話進項大于銷項,怎么做賬?請教老師
老師我是一般納稅人,購買樹苗花費11250元,賣家開出免稅的發(fā)票,但是我能按9個點抵扣,抵扣金額為1012.5元。這個怎么做分錄。我實際支付11250元
老師,請問一下,我是一般納稅人,比如銷項稅金有3500,開了有進項抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣稅金2000元,本月銷項3500-進項4000元,等于留底500元不用繳稅對吧,但是我賬面怎么處理呢,因為那個收購發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應(yīng)交稅費那里會平呢?
老師,一般納稅人向個人收購免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賣了9個點和13個點,收購的發(fā)票是只能抵扣9個點嗎?這9個點是怎么計算呢,比如免稅發(fā)票13500,抵扣進項稅額怎么計算是多少?還有我可以開免稅發(fā)票出去嗎?
我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費,為什么他們會有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗還真沒有籌劃的空間
在手機上個人如何開具發(fā)票呢
老師咨詢一下,我剛?cè)胭~一家公司,發(fā)現(xiàn)他們的賬實不符,庫存是根據(jù)勾選發(fā)票來做的,現(xiàn)在還在入去年的發(fā)票,銀行也對不上,而且剛好稅務(wù)查他們的庫存,這樣的公司我還繼續(xù)去嗎
企業(yè)個人所得稅客戶端初始密碼多少
企業(yè)個人所得稅客戶端密碼設(shè)置步驟
老板說之前與公司的往來有實繳的金額,讓我把他與公司的打款往來,重新調(diào)整為老板的實繳; 1.他們之前的賬不是我做的; 2.老板之前與公司的的銀行打款摘要大部分寫的往來款; 3.之前財務(wù)做的老板與公司的往來,做了兩個科目,一個其他應(yīng)付,一個其他應(yīng)收,兩個科目都掛了賬,但前財務(wù)走之前給老板調(diào)了一筆款(調(diào)的不真實),調(diào)后變成公司欠老板款了,但還是沒調(diào)整老板的實繳,導(dǎo)致老板實繳還是一分沒有; 現(xiàn)在老板讓我去給他調(diào)這個實繳,能調(diào)嗎?思路在哪,他們的賬都不真實,咋調(diào)?
老師你好,融資合同無條件回購,之前已經(jīng)付過利息了現(xiàn)在怎么算啊
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤*25%*20%來計算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時固定資產(chǎn)入賬35萬,累計折舊35萬,現(xiàn)在二手車銷售3萬,怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個人,貸資產(chǎn)處置損益
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但是我在稅務(wù)局金額是11250元,不是11250-1012.5
生物資產(chǎn)是11250元 進項稅1012.5元 貸銀行存款11250 剩下這個科目填什么呢
你做生物資產(chǎn)就是11250-1012.5的哈
那我稅務(wù)金額和做賬金額不一樣了呀
做賬就是那樣做的哈
老師發(fā)票上面開的是免稅的金額,那這樣做不是和發(fā)票對不上了嗎
這個進項稅只是我是一般納稅人可以抵扣1210.5元而已
你抵扣后的進貨成本就是11250-1012.5