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老師,你好,請問下,我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費-進項稅額,但是實際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,請問這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)跨月好幾個月了

2022-03-17 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 09:00

借應(yīng)交稅費待認證 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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快賬用戶9890 追問 2022-03-17 09:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-17 09:02

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費待認證 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022-03-17
同學您好,待認證進項稅額是用于已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣的,以前沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣了就是這樣做的
2020-12-23
您好,這個的話,是相當于,待抵扣進項稅,去沖銷這個銷項
2023-11-07
認證之后直接借成本/費用貸應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-07-06
你好,做到應(yīng)交稅費待認證里面的。
2022-09-14
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