你這個差額280沒有申報嗎,你之前咋做的沖掉這個280 結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) -280 借:管理費用 280
本月要交增值稅是10855.92但是賬上顯示的是10757.92元有個差額是280,這是上個月稅控盤減免的,我該怎么調(diào)賬啊,分錄怎么做就能時是實際交的稅額10855.92
老師,我們公司是新公司,然后這個月開始要交增值稅了,賬上掛著一個稅控系統(tǒng)全額抵扣的減免稅額280元,這個減免稅額在這個月就要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?還是6月交5月的增值稅的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)這個減免稅額呢?
老師,我賬上上個月應該交5453.45的增值稅,但是實際交稅有小數(shù)點的差額,讓交了5453.5,差了0.05這個該怎么做賬?。?/p>
老師,請問正常是要扣404.24元,但是實際有減免的實扣202.11元,那下月做分錄應交稅費這個差額怎么調(diào)
老師,我做的賬顯示未交增值稅是那么多,但是實際申報繳納又沒有賬上那么多,原因是申報的時候我們有政策減免了一部分,這個差額怎么處理呢
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
上個月沒交稅就不能減免,本月交稅申報才能減免
那你這個差額暫時掛著就可以,后面抵減做借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額