您好,開(kāi)具了紅字發(fā)票。按照紅字發(fā)票正常入賬,做負(fù)數(shù)就可以。
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),沖紅一季度的發(fā)票,這個(gè)季度,我正數(shù)開(kāi)具發(fā)票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說(shuō)我這個(gè)月開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大,差額-931.9我怎樣填報(bào)申報(bào)表呢?
老師您好,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月沖紅了一般納稅人時(shí)期的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅額無(wú)法抵減也不能退回,請(qǐng)問(wèn)沖紅部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅額賬上怎么處理
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,顯示的是當(dāng)月正常的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不是實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額,怎么辦
小規(guī)模銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
我公司小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個(gè)金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬(wàn)額度不升為一般納稅人嗎
包工頭給工地供材料去代開(kāi)發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開(kāi)嗎?還是隨便哪個(gè)稅務(wù)局代開(kāi)都行?
進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣的會(huì)計(jì)科目有什么
作為交易性金融資產(chǎn)核算的,手續(xù)費(fèi)不應(yīng)該計(jì)入投資收益嗎?
老師,你好,我準(zhǔn)備把房貸還清,是不是就不能抵扣個(gè)稅了
老師:我問(wèn)下哈,如果一個(gè)公司的注冊(cè)資本是5萬(wàn)元,一個(gè)月可以開(kāi)多少增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
老師,請(qǐng)問(wèn),2022.2023.2024.2025的所得稅稅率是多少?
老師,包工頭給建筑勞務(wù)公司去代開(kāi)發(fā)票必須是在項(xiàng)目所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)對(duì)吧?那如果是自然人給項(xiàng)目供材料去代開(kāi)發(fā)票的話有要求必須在項(xiàng)目地稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票嗎?
關(guān)于高新企業(yè)做知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案。 成立滿一年的企業(yè),需提交上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表中涉及研發(fā)投入證明材料(加蓋公章);請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么準(zhǔn)備資料呢,準(zhǔn)備哪些材料呢
個(gè)體戶(hù)定期定額,核定額42萬(wàn),一季度普票32萬(wàn),專(zhuān)票3萬(wàn)(3%),稅額怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)如何在自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面查看個(gè)稅年報(bào)有沒(méi)有報(bào)的?或者其他哪里更方便看的?
那余額表銷(xiāo)項(xiàng)稅額掛著那個(gè)負(fù)數(shù)稅額,怎么平
您紅沖以后是不會(huì)再開(kāi)具新的證書(shū)發(fā)票了嗎?如果不開(kāi)具可以用來(lái)抵扣后期應(yīng)交稅費(fèi)
這一年度沒(méi)有再開(kāi)具了,因?yàn)楹竺娑际敲舛惖?
那可以申請(qǐng)退回已交的哦