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小規(guī)模銷項發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢

2023-06-12 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-12 16:35

您好,開具了紅字發(fā)票。按照紅字發(fā)票正常入賬,做負數(shù)就可以。

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快賬用戶7037 追問 2023-06-12 16:43

那余額表銷項稅額掛著那個負數(shù)稅額,怎么平

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齊紅老師 解答 2023-06-12 17:04

您紅沖以后是不會再開具新的證書發(fā)票了嗎?如果不開具可以用來抵扣后期應交稅費

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快賬用戶7037 追問 2023-06-12 17:59

這一年度沒有再開具了,因為后面都是免稅的

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齊紅老師 解答 2023-06-12 18:34

那可以申請退回已交的哦

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您好,開具了紅字發(fā)票。按照紅字發(fā)票正常入賬,做負數(shù)就可以。
2023-06-12
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-02-19
你好,去年已經(jīng)達到5,000,000的嗎?如果是的話沒有用了,已經(jīng)過了這個時間了。
2023-09-21
你好 原來進項抵了,紅沖后進項要填寫報表轉出?
2021-08-06
同學你好 按負數(shù)申報就可以
2024-01-02
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