您好,開(kāi)具了紅字發(fā)票。按照紅字發(fā)票正常入賬,做負(fù)數(shù)就可以。

老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),沖紅一季度的發(fā)票,這個(gè)季度,我正數(shù)開(kāi)具發(fā)票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發(fā)票銷項(xiàng)額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說(shuō)我這個(gè)月開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大,差額-931.9我怎樣填報(bào)申報(bào)表呢?
老師您好,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月沖紅了一般納稅人時(shí)期的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅部分的銷項(xiàng)稅額無(wú)法抵減也不能退回,請(qǐng)問(wèn)沖紅部分的銷項(xiàng)稅額賬上怎么處理
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額,顯示的是當(dāng)月正常的銷項(xiàng)稅額,不是實(shí)際銷項(xiàng)稅額,怎么辦
小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
我公司小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個(gè)金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬(wàn)額度不升為一般納稅人嗎
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


那余額表銷項(xiàng)稅額掛著那個(gè)負(fù)數(shù)稅額,怎么平
您紅沖以后是不會(huì)再開(kāi)具新的證書發(fā)票了嗎?如果不開(kāi)具可以用來(lái)抵扣后期應(yīng)交稅費(fèi)
這一年度沒(méi)有再開(kāi)具了,因?yàn)楹竺娑际敲舛惖?
那可以申請(qǐng)退回已交的哦