同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,已開普票,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人要退貨,如何進(jìn)行處理呢? 發(fā)票是2019年開的,現(xiàn)在是不是要開一張紅字發(fā)票,沖退貨的金額呢
我們是銷售方,沖紅了對(duì)方退回來(lái)的十月和十一月開的四張票,銷項(xiàng)稅額43003.53,不補(bǔ)開對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,且增值稅附加稅等已繳納,請(qǐng)問(wèn)一下這沖紅的這部分銷項(xiàng)稅額該怎么處理呢?
老師您好,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月沖紅了一般納稅人時(shí)期的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅部分的銷項(xiàng)稅額無(wú)法抵減也不能退回,請(qǐng)問(wèn)沖紅部分的銷項(xiàng)稅額賬上怎么處理
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額,顯示的是當(dāng)月正常的銷項(xiàng)稅額,不是實(shí)際銷項(xiàng)稅額,怎么辦
老師好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,2年前公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)銷售貨物開具了1%的普通發(fā)票,現(xiàn)在公司是一般納稅人了,但是之前的部分貨物退回,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖可以只沖銷退回部分的 發(fā)票嗎
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個(gè)車船稅完稅憑證我找誰(shuí)開呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問(wèn)題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫(kù)存沒(méi)有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
紅沖的話不是會(huì)一直掛在賬上嗎,看財(cái)務(wù)報(bào)表的話就一直有這一部分金額
紅沖了就沒(méi)有了哦
之前是有進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)也交過(guò)稅的,紅沖之后增值稅余額在借方了,不就相當(dāng)于多交了稅嗎
抵扣了不就沒(méi)交稅的嗎
可是一般納稅人的時(shí)候不是有進(jìn)項(xiàng)做抵扣嗎,那現(xiàn)在屬于是進(jìn)項(xiàng)多認(rèn)證了嗎,紅沖以后銷項(xiàng)就小余進(jìn)項(xiàng)+已交稅金了,我現(xiàn)在想把賬做平,要怎么處理啊
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)多認(rèn)證了如果不能抵扣就直接轉(zhuǎn)出