您好,的會(huì)變,因?yàn)槟氵€沒(méi)正式申報(bào)抵扣,所以處理起來(lái)更簡(jiǎn)單,你申報(bào)時(shí)直接按“藍(lán)票稅額減紅票稅額”的凈額(比如100-20=80)去填報(bào)就行,這樣你實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就變少了,相當(dāng)于自動(dòng)完成了轉(zhuǎn)出效果,不需要再去額外填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄目。

我們退貨所以有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開(kāi)了紅色信息表給供應(yīng)商,所以12月份有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是負(fù)數(shù)發(fā)票供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)給我們。我們?nèi)胭~要入在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的12月份,還是等負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)了再入賬啊
老師,我們抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票退貨給供應(yīng)商,是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無(wú)誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒(méi)有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
有沒(méi)有老師,去柜臺(tái)辦理過(guò),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是本來(lái)要退稅勾選的發(fā)票,變成抵扣勾選了,又申報(bào)過(guò)了,去柜臺(tái)申請(qǐng)打回稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)來(lái)。沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的請(qǐng)勿回,謝謝哈,供應(yīng)商沒(méi)有辦法給紅沖,也沒(méi)有辦法做進(jìn)貨憑證回退。
外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候,退稅勾選供貨商開(kāi)回來(lái)正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項(xiàng)票),那我還需要填寫(xiě)在附表二的第26欄嗎?
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車(chē)租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請(qǐng)問(wèn)那種問(wèn)題問(wèn)到一半結(jié)束對(duì)話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還想繼續(xù)咨詢(xún)您!
找答疑的郭老師,謝謝

