您好,這個(gè)你也可以加到貨物成本中的

老師,我們是購買方,給對(duì)方支付了貨款和運(yùn)費(fèi),對(duì)方運(yùn)費(fèi)發(fā)票是物流公司開給我們的,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)我們打款是給的銷貨方
老師,我們公司賣肥料的,會(huì)走鐵運(yùn),之前是供應(yīng)商把運(yùn)費(fèi)含在貨物里開票,然后我們也含貨物里給顧客開票,現(xiàn)在有一個(gè)上游廠家不能這樣開,把貨運(yùn)做貨物開,然后運(yùn)費(fèi)由鐵路部門開給我們,這樣可以不,
進(jìn)貨的運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄?是和貨物加在一起算進(jìn)去嗎?比如貨物不含稅價(jià)格是3000,運(yùn)輸費(fèi)500。那我應(yīng)該做借:庫存商品 3500 貸應(yīng)付賬款嗎?
老師,我公司是賣貨物的,我們采購進(jìn)來貨物,然后賣給第三方,第三方支付給我們的貨款里含有個(gè)人運(yùn)輸費(fèi)用,那此部分運(yùn)輸費(fèi)我們可以讓個(gè)人直接開票給對(duì)方嗎?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


可以加是吧,但運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票
怎么做賬
物流公司沒有開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?
都是私人的
意思是付了運(yùn)費(fèi),沒有收到發(fā)票,是吧
沒有票,如果讓對(duì)方給開收據(jù),長(zhǎng)期這樣做行嗎
這種不能抵稅,你要調(diào)增交稅的
哦, 劉老師不是500元以內(nèi)的收據(jù)可以入賬嗎
這種針對(duì)的是個(gè),而且這種不能太多
個(gè)人是嗎 那怎么辦呢,我們這種運(yùn)費(fèi)很多
他們可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的
他們?nèi)ザ惥执_,需要提供什么資料或手續(xù)?
有合同,有身份證就可以開了
小額的運(yùn)費(fèi),不可能有合同啊
可以做個(gè)的,然后帶上這個(gè)去開發(fā)票就可以
老師,讓供應(yīng)商加在貨款里一起開可以嗎?折在單價(jià)里
這樣也可以的,沒有問題