你好,你單位是啟用了進(jìn)銷存模塊??
老師好,上月購(gòu)入商品款已經(jīng)付清,對(duì)方?jīng)]有開來發(fā)票,商品當(dāng)月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進(jìn)來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好!月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,直接點(diǎn)擊財(cái)務(wù)軟件里面的結(jié)轉(zhuǎn)?那數(shù)字也不需要我計(jì)算出來?那銷售成本的話不就是商品的進(jìn)價(jià)金額嗎?我有點(diǎn)暈,搞不清楚了!
老師好,我想問問月末結(jié)轉(zhuǎn)的問題,我看前會(huì)計(jì)直接做了結(jié)轉(zhuǎn)損益,那銷售成本不用做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(進(jìn)價(jià)),貸庫存商品(進(jìn)價(jià))嗎?財(cái)務(wù)軟件直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的都是哪些?
我想問的是進(jìn)項(xiàng)票的總的合計(jì)金額和稅額沒有差錯(cuò),但是因?yàn)楫a(chǎn)品明細(xì)特別多,按平均價(jià)格開票過來,數(shù)量就不對(duì)了。接收發(fā)票的這一方,銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,把成本自己計(jì)算完,能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那開進(jìn)來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對(duì)不上,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,下午好,請(qǐng)問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位,營(yíng)業(yè)范圍是有食品銷售,保健品銷售,進(jìn)貨的對(duì)方公司是一般納稅人,所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請(qǐng)問下關(guān)于成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是我單位如果有賣貨出去,那就對(duì)應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么去計(jì)算呢?是按照進(jìn)貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎?利潤(rùn)進(jìn)貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照36.633663進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說可以直接按照一個(gè)比例做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計(jì)提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報(bào)9月個(gè)稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報(bào)的,這樣是不是申報(bào)錯(cuò)誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機(jī)構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報(bào)表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個(gè)煤棚3500萬,一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對(duì)方公司開進(jìn)來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會(huì)陸續(xù)開進(jìn)來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨(dú)立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨(dú)立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺(tái)屬固資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備),買進(jìn)來時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄時(shí),這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報(bào)表的收入與賬上的收入又對(duì)不上。請(qǐng)問怎么操作,謝謝
想請(qǐng)問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用呀
沒有,我看財(cái)務(wù)軟件里面有進(jìn)銷存,但是沒有用。
你好,那就無法直接生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄。 需要自己錄入結(jié)轉(zhuǎn)分錄,自己計(jì)算金額才是的
那就是財(cái)務(wù)軟件里面只能結(jié)轉(zhuǎn)損益,銷售成本不能直接生成憑證,得去查商品成本,然后自己錄入對(duì)吧?
你好,是的,是這樣的?
但是采購(gòu)商品進(jìn)貨時(shí),有做借庫存商品貸銀行存款,這個(gè)分錄,也不能結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?
你好,需要銷售了,才可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
那我現(xiàn)在半道啟用財(cái)務(wù)軟件里面的進(jìn)銷存模塊可以嗎?
你好,可以,但是需要錄入相應(yīng)信息才可以?
銷售了,也有做庫存商品減少分錄?。∫膊荒苤苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)成本?
那就是要把目前所有庫存全部錄入對(duì)吧?
你好,銷售了,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
我知道銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,我的意思是啟用財(cái)務(wù)軟件里面的進(jìn)銷存系統(tǒng),是把目前所有庫存商品明細(xì)錄入,對(duì)不對(duì)呀!
你好,是的,是這樣的
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。