您好,按銷售數(shù)量×對(duì)應(yīng)商品單價(jià)(含進(jìn)項(xiàng)稅),
老師,請(qǐng)問,我公司購(gòu)買材料對(duì)方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)材料賣出去了,我們要開進(jìn)項(xiàng)給對(duì)方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
我們賣牛仔褲的,所有牛仔褲購(gòu)進(jìn)都計(jì)入了庫(kù)存商品一牛仔褲那個(gè)科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照這個(gè)科目的移動(dòng)加權(quán)單價(jià)??銷售數(shù)量,這樣可以嗎?還是每次購(gòu)進(jìn)款號(hào)不同的牛仔褲都要做為單獨(dú)的一個(gè)商品來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?因?yàn)槭盏降倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出去的發(fā)票也就是開牛仔褲,基本不開款號(hào),我也不知道款號(hào),2019一年的成本都是按照所有牛仔褲的加權(quán)單價(jià)??銷售數(shù)量做的
新接手一個(gè)中小型制造業(yè)公司,以前賬很亂,銀行回單挑一部分記賬,每個(gè)月到了月底統(tǒng)一記賬,就是按照當(dāng)?shù)囟愗?fù)倒推下增值稅進(jìn)項(xiàng)是多少,然后挑一部分進(jìn)項(xiàng)入賬,這樣對(duì)嗎?至于原材料出庫(kù),出多少都是根據(jù)本月銷售的貨物進(jìn)行湊數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品,最后到營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問老師這樣的核算是正確的嗎?我以前沒做過制造業(yè),他們這樣做好像是為了在一個(gè)合理稅負(fù)范圍內(nèi),不讓稅務(wù)局找到,所以每個(gè)月倒推
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,請(qǐng)問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫(kù)存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫(kù)啊,后面放發(fā)票回來處理。
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
那意思就是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的價(jià)格去結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,進(jìn)貨的時(shí)候收到貨物直接做賬是庫(kù)存商品,沒有分什么商品多少的,因?yàn)榉N類確實(shí)多的。然后賣貨很多賣給個(gè)人的沒有開發(fā)票,收現(xiàn)金,做賬也不知道具體是哪些東西,這樣也結(jié)轉(zhuǎn)不了呀?能不能直接賣貨了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照一個(gè)比例80%這樣結(jié)轉(zhuǎn)
是的,那您這個(gè)不好處理
不符合會(huì)計(jì)核算原理