你好,需要啊。這個要“虛擬”入庫一次的 要的,不能
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發(fā)票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師好,上月購入商品款已經(jīng)付清,對方?jīng)]有開來發(fā)票,商品當月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月吧,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,這樣對嗎,謝謝。
老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應商的票沒開過來,我這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
每個月記賬憑證有好幾百號。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,運輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報廢,進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會計分錄
我銷售了,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等發(fā)票回來,我再沖回暫估的主營業(yè)務成本,再做發(fā)票上的成本不就可以嗎?
可以的,你暫估成本也是可以的。但但是你這樣做的會比較復但是你這樣做的會比較復雜
因為有銷售,成本跟不上,就得先結(jié)轉(zhuǎn)了,要不季度交所得稅
難道其實沒關(guān)系的,因為你交往之后,一匯算清繳的時候是多退少補的