您好,這種你計入固定資產(chǎn),按20年來折舊就可以
老師,早上好!之前我們付款到這家公司(未開發(fā)票回來),現(xiàn)在這公司注銷了,請教下我們應(yīng)該怎么處理呢,應(yīng)付款借方一直掛賬40萬,當(dāng)時如果開發(fā)票是開服務(wù)費回來
老師好,我公司是建筑工程公司,現(xiàn)在有個廠房工程合同330萬,這月票已開出去,但現(xiàn)在公司的材料成本票只開進來42萬,勞務(wù)票開進來65萬,那利潤不是太高了,現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理???
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會計人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會計人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價值23萬元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時借:原材料23萬元貸:待處理財產(chǎn)損溢23萬元②核銷時借:待處理財產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進行賬務(wù)處理?
老師,政府開的收據(jù)算普票嗎
老師,這家公司購買我公司生產(chǎn)的木工機械,用于出售,怎么確定有沒稅務(wù)風(fēng)險
老師我想問下資產(chǎn)負(fù)債表的余額是負(fù)數(shù),這個位置要怎么填寫呀
老師,我們單位主要業(yè)務(wù),企業(yè)管理培訓(xùn),和會議服務(wù),要交印花稅嗎
我想咨詢個問題 現(xiàn)在有一家主營業(yè)務(wù)賣米的公司,由于只有銷貨清單 現(xiàn)在財務(wù)做賬 就已銷貨清單確認(rèn)收入嘛?
老師,9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)10月份才費用發(fā)票,做賬可以做到9月份嗎
每季度印花稅是按含稅金額繳納還是不含稅金額繳納?
老師 職工養(yǎng)老保險買了 個人養(yǎng)老保險賬戶會有多少
老師你好,小規(guī)模納稅人開票按1%開票報增值稅,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入不得小于增值稅申報表中應(yīng)納稅額減征額,這種情況該怎么處理?
老師好,汽車租賃公司,做為資產(chǎn)處置,賣掉的車還要交稅嗎?
發(fā)票目前只有200萬么?
固定資產(chǎn)金額寫多少錢了?
這個發(fā)票會盡快開過來的嗎,可以先暫估入賬
具體分錄怎么寫
發(fā)票應(yīng)該不會盡快過來
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
不會盡快,還是能收到的吧