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老師,之前一筆打印機(jī),我計入借管理費(fèi)用-辦公用品5000,應(yīng)交稅費(fèi)700,貸銀行存款6200,請問我現(xiàn)在需要將它調(diào)整為固定資產(chǎn),應(yīng)該具體怎么做分錄?謝謝,請詳解

2023-06-08 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-08 14:14

借:固定資產(chǎn)5000 貸:利潤分配-未分配利潤5000

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快賬用戶4524 追問 2023-06-08 14:18

老師,沒有跨年,今年發(fā)生今年調(diào)整,請問怎么入賬,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-08 14:22

借:固定資產(chǎn)5000 貸:管理費(fèi)用-辦公用品5000

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快賬用戶4524 追問 2023-06-08 14:25

稅費(fèi)不用管是嗎?不用沖減是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-06-08 14:32

你的那個稅已經(jīng)抵扣了,不用管它了

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借:固定資產(chǎn)5000 貸:利潤分配-未分配利潤5000
2023-06-08
借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,填寫負(fù)數(shù), 然后再購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),填寫正數(shù)。
2023-08-16
借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前 年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,之后重新做,借固定資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅 銀行存款 攤銷:借以前年度損益調(diào)整-銷售費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用。 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-08
您好,借? 其他應(yīng)付款? ?帶 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? ?帶 未分配利潤
2023-10-24
你好; 1. 對的 ;2.? ? ?你們這個是買給員工穿 ;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目。? ?3.? ? ? ?計入經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目。??
2022-11-11
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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