你好,你是什么征稅方式的?
請(qǐng)問(wèn)老師,目前小額納稅一季度開(kāi)票不超過(guò)九萬(wàn),否則繳納個(gè)人所得稅,超過(guò)三十萬(wàn)需要繳納增值稅,那我店里一個(gè)月銷售額需要開(kāi)專用發(fā)票的就十五萬(wàn)左右,除了多開(kāi)幾個(gè)賬戶外,還有沒(méi)有什么辦法能解決這個(gè)開(kāi)票難得措施
老師,我上個(gè)月開(kāi)具7萬(wàn)的發(fā)票這個(gè)月沖紅了,然后又重新開(kāi)具了7萬(wàn)的發(fā)票,那我這個(gè)7萬(wàn)下月報(bào)稅還需要交稅么
老師你好,我是一個(gè)個(gè)體戶,五金經(jīng)營(yíng)部,2022年1~3月都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。這個(gè)月2022年4月,開(kāi)了一張1萬(wàn)元的專票。我專票需要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?開(kāi)了開(kāi)了一張8700元的普票,那么普票需要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?需要繳納的增值稅是多少?。磕苡霉浇o算一下嗎?增值稅是下個(gè)月5月份繳納?還是說(shuō)是7月份繳納?
個(gè)體工商戶.每月核定三萬(wàn).開(kāi)7萬(wàn)的票需要補(bǔ)稅嗎
上個(gè)月個(gè)體戶開(kāi)了二十萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月初沖了紅,那個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得還需要報(bào)嗎?不用交稅吧?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整