同學你好 納稅調整項目明細表調增調減
補繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,用以前年度損益去調整后需要調整報表嗎?
我5月匯算清繳時調整了所得稅,因此用了以前年度損益調整,那這個以前年度損益調整的金額怎么在利潤表上提現(xiàn)?
21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
請問,21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調增一部分金額,可以這樣增不,
在哪里填寫啊。
是在這里填寫嗎
你是什么業(yè)務調增還是調減
就是有一些工資跟運費是去年的。就把管理費用,調到以前年度損益調整科目了。為了不影響當年的利潤
就是24年賬里面的以前年度損益調整有金額。這個金額在25年,也就是現(xiàn)在做24年匯算的時候,這個需不需要在表里填寫?
同學你好 這個調減調增要填寫的
怎么填。填到哪里?
你是減少了去年的費用然后利潤增加了對吧
不是,是24年賬中發(fā)現(xiàn)有23年的費用。就把管理費用調到了以前年度損益調整,然后調到了利潤分配—未分配利潤里了。這樣就不會影響24的利潤。追溯調整的。那對于這個以前年度損益調整。需要做什么處理嗎?
同學你好 你的分錄說一下