借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,填寫負(fù)數(shù), 然后再購(gòu)買固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn),填寫正數(shù)。
老師,我單位2022年3月購(gòu)買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,之前一筆打印機(jī),我計(jì)入借管理費(fèi)用-辦公用品5000,應(yīng)交稅費(fèi)700,貸銀行存款6200,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要將它調(diào)整為固定資產(chǎn),應(yīng)該具體怎么做分錄?謝謝,請(qǐng)?jiān)斀?/p>
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,實(shí)際開票金額與計(jì)提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請(qǐng)問(wèn)7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,你好,我們今年四月新增一個(gè)固定資產(chǎn)6000元,之前計(jì)入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,存在現(xiàn)金流量分析,本月將調(diào)整到固定資產(chǎn)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)具體怎么沖銷,調(diào)整入賬?謝謝請(qǐng)?jiān)斀?/p>
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,已經(jīng)開票,實(shí)際開票金額與計(jì)提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請(qǐng)問(wèn)7月已經(jīng)結(jié)賬,補(bǔ)充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,請(qǐng)問(wèn)退休人員創(chuàng)業(yè)注冊(cè)公司,公司沒(méi)有另外請(qǐng)人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個(gè)稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報(bào)的時(shí)候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費(fèi)用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒(méi)有車子干活,所以沒(méi)有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)還續(xù)繼提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用白條入賬,直接:借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報(bào)關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢