你好,不需要調(diào)整的
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),請(qǐng)問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師,想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,所得稅年報(bào)時(shí),營業(yè)外收入明細(xì)里有一項(xiàng)是留工補(bǔ)助費(fèi)用,5000元,剩余都是無法支付供應(yīng)商的貨款46000,請(qǐng)問老師需要納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)付款余額和實(shí)際余額不符,需要調(diào)整正確,都是很久時(shí)間的,原因無從查起。我這里做的營業(yè)外收支調(diào)整的,明年匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎?
填報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)入管理費(fèi)用-工資費(fèi)用的金額是50000元,應(yīng)付職工薪酬借方金額是150000元,請(qǐng)問老師填工資納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候怎么填呀?要調(diào)增工資的話,容易讓稅務(wù)局稽查嗎?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,留工補(bǔ)助5000元為啥不可以納稅調(diào)減呢
你有對(duì)應(yīng)的支出嗎?你如果調(diào)減了的話,你對(duì)應(yīng)的支出也需要納稅調(diào)增。
老師,實(shí)際上是不啥也沒享受到,一面調(diào)減一面調(diào)整
是的,可以這么理解。