您好, 直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以

老師好,我公司籌建期,費(fèi)用記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在有收入了,攤銷待攤費(fèi)用,那么借方管理費(fèi)二級(jí)科目明細(xì)需要和待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的三級(jí)科目一一對(duì)應(yīng)嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下設(shè)的兩個(gè)科目固定資產(chǎn)改良支出和其他攤銷,當(dāng)時(shí)都是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_其他攤銷的,也應(yīng)該從這個(gè)科目攤銷,可是攤銷時(shí)候有幾筆走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_固定資產(chǎn)改良支出了,所以這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)怎么調(diào)老師,去年就開(kāi)始了
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下設(shè)的兩個(gè)科目固定資產(chǎn)改良支出和其他攤銷,當(dāng)時(shí)都是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_其他攤銷的,也應(yīng)該從這個(gè)科目攤銷,可是攤銷時(shí)候有幾筆走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_固定資產(chǎn)改良支出了,所以這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)怎么調(diào)老師,去年就開(kāi)始了
老師,你好,公司買的一輛電動(dòng)車,9月份計(jì)提折舊結(jié)束了,我做的分錄是借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,接下來(lái)怎么操作呢?
公司開(kāi)業(yè)一直沒(méi)收入,費(fèi)用支出全記了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 在24年8月正式有收入,那我收入是記營(yíng)業(yè)收費(fèi) 8月份之后的費(fèi)用還能記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目上嗎?另外已經(jīng)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的費(fèi)用。我需要記什么科目對(duì)沖?
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購(gòu)稅?
老師貸款,銀行流水2000萬(wàn),收入做多少合適
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒(méi)有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒(méi)有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)這其他應(yīng)付款和庫(kù)存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒(méi)有報(bào)送,收到了短信提示收入不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來(lái)單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒(méi)有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開(kāi)的55萬(wàn)發(fā)票是虛開(kāi),那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過(guò)去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢


分錄怎么做
借:管理費(fèi)用
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用