您好, 直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以

老師好,我公司籌建期,費(fèi)用記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在有收入了,攤銷(xiāo)待攤費(fèi)用,那么借方管理費(fèi)二級(jí)科目明細(xì)需要和待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的三級(jí)科目一一對(duì)應(yīng)嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下設(shè)的兩個(gè)科目固定資產(chǎn)改良支出和其他攤銷(xiāo),當(dāng)時(shí)都是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_其他攤銷(xiāo)的,也應(yīng)該從這個(gè)科目攤銷(xiāo),可是攤銷(xiāo)時(shí)候有幾筆走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_固定資產(chǎn)改良支出了,所以這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)怎么調(diào)老師,去年就開(kāi)始了
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下設(shè)的兩個(gè)科目固定資產(chǎn)改良支出和其他攤銷(xiāo),當(dāng)時(shí)都是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_其他攤銷(xiāo)的,也應(yīng)該從這個(gè)科目攤銷(xiāo),可是攤銷(xiāo)時(shí)候有幾筆走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_固定資產(chǎn)改良支出了,所以這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)怎么調(diào)老師,去年就開(kāi)始了
老師,你好,公司買(mǎi)的一輛電動(dòng)車(chē),9月份計(jì)提折舊結(jié)束了,我做的分錄是借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,接下來(lái)怎么操作呢?
公司開(kāi)業(yè)一直沒(méi)收入,費(fèi)用支出全記了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 在24年8月正式有收入,那我收入是記營(yíng)業(yè)收費(fèi) 8月份之后的費(fèi)用還能記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目上嗎?另外已經(jīng)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的費(fèi)用。我需要記什么科目對(duì)沖?
老師我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車(chē)輛 我們給個(gè)人也開(kāi)了發(fā)票 二手公司也開(kāi)了發(fā)票。我們按我們公司開(kāi)出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶(hù)打美元到我們對(duì)公戶(hù),我們需要怎么操作?我們沒(méi)有美元賬戶(hù)能接收嗎?
先報(bào)銷(xiāo)后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專(zhuān)票也能用對(duì)吧
領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我怎么給高管合理避稅


分錄怎么做
借:管理費(fèi)用
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用