你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。 開(kāi)3%是專(zhuān)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?,F(xiàn)在我們問(wèn)出租方要發(fā)票,兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請(qǐng)問(wèn)未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認(rèn)含稅,也就是說(shuō)出租方自己承擔(dān)稅款,應(yīng)無(wú)償給我們開(kāi)票。如果要我們承擔(dān)稅點(diǎn)的話,增值稅9個(gè)點(diǎn),房產(chǎn)稅12個(gè)點(diǎn),加上附加稅總共17.75個(gè)點(diǎn)。我們承擔(dān)的這些稅點(diǎn)想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價(jià)開(kāi)票,感覺(jué)又不太對(duì),麻煩老師指教。謝謝
老師好,麻煩您幫忙算一下,作為采購(gòu)方,比如一百塊錢(qián)的材料,讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票或不開(kāi)票只付65元哪個(gè)劃算,一般納稅人十三點(diǎn)增值稅,兩者采購(gòu)成本或稅負(fù)結(jié)果差額是多少
老師,問(wèn)下,如已開(kāi)票10萬(wàn),對(duì)公已收款20萬(wàn)(暫未計(jì)入含稅已收款的,每次開(kāi)票是需另加收對(duì)方的點(diǎn)數(shù))不計(jì)入含稅的應(yīng)收款為5000?,F(xiàn)在需要算好需給客戶開(kāi)多少發(fā)票,讓客戶付清貨款,票款全清,謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下企業(yè)收到3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果要對(duì)外開(kāi)出13%的銷(xiāo)售發(fā)票,這中間的10%的點(diǎn)應(yīng)該如何處理,企業(yè)才能不虧損呢,可以給我一個(gè)計(jì)算公式嗎?謝謝老師?。。⌒量嗔耍。。?/p>
老師,代開(kāi)房租發(fā)票由房東承擔(dān)的,稅金是稅務(wù)局核算并現(xiàn)場(chǎng)直接扣款的,個(gè)稅按照百分之五算下來(lái)好像少了幾塊錢(qián),多過(guò)去好幾個(gè)月了,稅金本來(lái)就不是企業(yè)承擔(dān),企業(yè)可以不用管它了吧,我也總不能去找稅務(wù)局讓再去扣房東幾塊錢(qián)吧?稅務(wù)局如果發(fā)現(xiàn)少扣也是追扣房東的對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2024年的火車(chē)票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
老師好,能分別介紹下這兩個(gè)規(guī)模開(kāi)3%的專(zhuān)票后,收對(duì)方多少錢(qián)才不虧?
你好,小規(guī)模不超過(guò)起征點(diǎn)是免稅的。 正常來(lái)說(shuō)沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),收不收都不虧。 如果是專(zhuān)票,一般就要收3%的增值稅和0.18%的附加稅
也就說(shuō)若專(zhuān)票,開(kāi)三個(gè)點(diǎn),總的要收對(duì)方3.18%才不虧?(涵蓋附加稅費(fèi)和所得稅?)
你好,沒(méi)有包括所得稅的。除非你本身想偷稅漏稅,不然所得稅你本身也得交。