你好,你確定是小規(guī)模納稅人?怎了稅率都是13%呢?
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報要填哪里?另一張是3%的錯票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報,填哪里?印花稅之前會計都是按收入*萬分三計,那如果這月有簡易計稅銷售額是要一起加上去再計嗎?謝謝!
老師您好,我接手了一家賬,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年10月-今年6月的工資沒有發(fā),部分工資是今年的9月銀行發(fā)的,但是之前的會計每個月都用庫存現(xiàn)金發(fā)了,我現(xiàn)在把之前他的計提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計提和發(fā)放,請問下老師,之前他每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
老師你好,假如我是小規(guī)模納稅人,采用的是小企業(yè)會計制度,這月就兩張發(fā)票在無其他業(yè)務(wù),麻煩您給我一套本月進(jìn)、銷、稅,結(jié)轉(zhuǎn)等等會計分錄,謝謝
老師你好,假如我是小規(guī)模納稅人,采用的是新會計準(zhǔn)則,這月就兩張發(fā)票在無其他業(yè)務(wù),麻煩您給我一套本月進(jìn)、銷、稅,結(jié)轉(zhuǎn)等等會計分錄,謝謝
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
這就是個舉例,您按這個給我寫個分錄,我理解一下,謝謝
你好,是按一般納稅人寫銷售分錄??