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請問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務說要把這些往來款視同銷售,然后確認34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應收款34萬 貸:其他業(yè)務收入34 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個賬,以前是收付實現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應商給我們開進來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實際發(fā)生準備填相同金額,那是填計提的還是實際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎嗎?
老師 個稅扣繳端 把24年的員工 集中申報在那個模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項目負責人說,這個就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實這個是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
您好,沒有具體說哪個情況,我一起寫哈,一般成本調(diào)增填 A105000表 第17行 其他 無票支出等 。特殊如業(yè)務招待費超支- A105000 第15行。資產(chǎn)折舊調(diào)整- A105080表 。 最終自動歸集到主表 A100000 第15行 納稅調(diào)整增加額 。
不好意思,老師,是想問調(diào)減成本,填哪里,字發(fā)錯了,謝謝
您好,我們是主營營業(yè)務成本還是什么要調(diào)減,能說一下是怎么原因要調(diào)減么
賬是從代賬那里接回來的,沒有存貨明細,就從頭整理了一份后,得出來的庫存數(shù),進行調(diào)整,謝謝老師
哦哦,就是無票費用, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
在本年度借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整,同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣做對嗎?謝謝老師
您好,不用做這個分錄,我們只是無發(fā)票,分錄在24年都做好了
還應該有庫存呢,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
哦哦,那是這個分錄哦,我們24年會計利潤會減少一些