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老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報(bào)要填哪里?另一張是3%的錯(cuò)票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報(bào),填哪里?印花稅之前會(huì)計(jì)都是按收入*萬分三計(jì),那如果這月有簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額是要一起加上去再計(jì)嗎?謝謝!

2021-09-08 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 23:57

您好,印花稅是的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-08 23:57

您好,您看一下附表1里面是否包含了這2個(gè)負(fù)數(shù)

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快賬用戶3062 追問 2021-09-09 00:03

附表沒帶出數(shù)據(jù),要自己填

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齊紅老師 解答 2021-09-09 00:03

您好,假如沒有1%稅率,自己填寫在其他里面

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快賬用戶3062 追問 2021-09-09 00:09

這表上要填哪

這表上要填哪
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快賬用戶3062 追問 2021-09-09 00:12

3%的那張要填哪?開的是信息服務(wù)費(fèi),1%這張負(fù)數(shù)要填哪?

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齊紅老師 解答 2021-09-09 00:15

您好,開具其他發(fā)票那里,總金額和稅額,對(duì)上了就可以

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快賬用戶3062 追問 2021-09-09 00:19

是要填對(duì)應(yīng)的3%的貨物那欄還是下面那個(gè)3%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)的那欄?

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齊紅老師 解答 2021-09-09 08:12

開具3%是填寫在哪里,那么負(fù)數(shù)的就填寫在哪里

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您好,印花稅是的,謝謝
2021-09-08
你好 這情況可以去稅局申報(bào)??
2021-07-07
您好!一般次月15號(hào)前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請(qǐng)退稅
2023-04-02
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
你好 ;? ? ?那你就跟對(duì)方客戶說明下情況。 修改下合同才行的 。? ? 這個(gè)必須要收回來的??
2021-12-09
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