小規(guī)模那人的話,購入的時候借庫存商品貸,銀行存款
老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報要填哪里?另一張是3%的錯票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報,填哪里?印花稅之前會計都是按收入*萬分三計,那如果這月有簡易計稅銷售額是要一起加上去再計嗎?謝謝!
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進(jìn)項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當(dāng)時稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個疑答!
老師你好,假如我是小規(guī)模納稅人,采用的是小企業(yè)會計制度,這月就兩張發(fā)票在無其他業(yè)務(wù),麻煩您給我一套本月進(jìn)、銷、稅,結(jié)轉(zhuǎn)等等會計分錄,謝謝
老師你好,假如我是小規(guī)模納稅人,采用的是新會計準(zhǔn)則,這月就兩張發(fā)票在無其他業(yè)務(wù),麻煩您給我一套本月進(jìn)、銷、稅,結(jié)轉(zhuǎn)等等會計分錄,謝謝
老師你好,假如我是一般納稅人,采用的是小企業(yè)會計制度,這月就兩張發(fā)票在無其他業(yè)務(wù),麻煩您給我一套本月進(jìn)、銷、稅,結(jié)轉(zhuǎn)等等會計分錄,謝謝
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
銷售的時候,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
您能在細(xì)化一下嗎,到二級科目,在做個本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,這個城建、教育費等用提取嗎,謝謝
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 計提附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育附加