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我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預收2023年1月2月的服務費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預收2023年1,2月的,做賬也是做的預收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬之前預收的分別轉成主營業(yè)務收入。賬上要調整嗎?

2023-03-29 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-29 16:06

你好,你這么操作就是沒問題的,不用調整。

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快賬用戶4449 追問 2023-03-29 16:08

如果報稅跟賬上正常不用調,那我4月份申報2023年第一季度增值稅時是不是把1月份已經(jīng)報過稅那20萬的主營業(yè)務收入減出來就可以?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 16:08

對呀,你這之前已經(jīng)報過了,就不需要再申報了。

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快賬用戶4449 追問 2023-03-29 16:11

我們是小規(guī)模納稅人,去年享受免交增值稅,今年是1%的稅率,那20萬我需要補稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 16:12

這個是不需要補稅的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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