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老師,請問下, 去年記收入把屬于今年的20萬提前記上了,然后審計調(diào)出來了, 由于不能變動12月的賬了, 就調(diào)整在了今年, 今年分錄怎么調(diào)整呢?

2024-09-05 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-05 15:08

涉及到去年的收入調(diào)整需要計入以前年度損益

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:08

小企業(yè)準則呢

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:10

調(diào)減去年收入 借:應收賬款等科目 貸:以前年度損益調(diào)整 -200000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)200000

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:11

今年度正常確認收入: 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:22

老師, 小企業(yè)準則沒有以前年度調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:23

那就把兩筆憑證合并,本來以前年度損益調(diào)整就只是個過度科目

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:24

問題是看不懂你寫的

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:26

比如1年租金是11300,去年6月份開始租一年, 已經(jīng)開了發(fā)票, 做了分錄, 借銀存11300 貸主營業(yè)務收入10000,銷項1300,今年怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:27

你是要把這筆分錄確認的收入全調(diào)整到次年是嗎

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:33

因為審計把5個月的金額從去年調(diào)出 了, 導致審計后的報表利潤減少了,12月的賬不能改動, 所以要調(diào)整在今年,該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:40

1年租金是11300,去年6月份開始租一年, 已經(jīng)開了發(fā)票, 做了分錄, 借銀存11300 貸主營業(yè)務收入10000,銷項1300,相當于是你多計入了5個月的收入,所以這部分需要調(diào)整出來,對應的收入是10000/12*5=4167,對應的應交稅費-應交增值稅銷項稅金是541.67,因為收入在年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入到了未分配利潤中 這一部分是要掛預付賬款 所以調(diào)整分錄是: 借:利潤分配-未分配利潤 4167 應交稅費-應交增值稅銷項稅金 541.67 貸:預付賬款? 這是基于沒有考慮計提盈余公積的調(diào)整

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:54

老師, 我們一筆開票全部報稅的,您看下一下圖片

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 15:56

老師,能看到嗎

老師,能看到嗎
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齊紅老師 解答 2024-09-05 16:41

你2024年的第一個和最后一個憑證可以合并在一起編制: 借:利潤分配-未分配利潤 4167 貸:預付賬款?

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快賬用戶4384 追問 2024-09-05 16:47

老師。所以上面分錄是對的還是不對?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 17:05

上面分錄結(jié)果是對的

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涉及到去年的收入調(diào)整需要計入以前年度損益
2024-09-05
這個問題涉及到會計調(diào)整和利潤分配。如果今年沖回去年多記的收入,并重新記錄,那么確實需要做這樣的分錄:借:利潤分配—未分配利潤 20 貸:營業(yè)收入 20。這樣能反映實際的財務狀況。但具體操作需遵循企業(yè)會計準則。
2024-09-04
同學你好 退貨的時候直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-06-15
你好,同學,你要補計提
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需要修改你的匯算清繳 財務報表可以不動
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