你好,庫存商品的金額應該是1000,然后銷項稅額等于市場價格乘以13%。如果是一般納稅人。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應收賬款 1000 貸:主營業(yè)務收入 1000 借:銷售費用 500 貸:庫存商品 500 借:應收賬款 1000 貸:主營業(yè)務收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 銷售費用到底要寫售價還是成本價呢?一筆業(yè)務做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
請問外購了商品贈送客戶,如何做賬,假設商品1000元,借:庫存商品 1000貸:銀行存款 1000然后借:費用1000袋:庫存商品 884.95銷項稅額 115.05?
購買8800的商品贈送1000積分,積分可以在平臺換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進出庫按照財務費用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預收賬款8800 借:預收賬款8800 貸:主營業(yè)務收入7787.61 貸:增值稅銷項稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業(yè)務成本884.96 借:進項稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財務費用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計需要體現(xiàn)在賬目里單獨設置某個客戶積分名字科目嗎?
收到供應商2024年年度完成指標獎勵,且供應商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
老師,市場價格就1000,進項沒有認證,還要做銷項130是嗎。 可以直接借:業(yè)務招待費 1000貸銀行存款1000嗎
可以的,可以這么做的。
但是你這種有風險,少交了增值稅。
恩 可是也沒有產(chǎn)生增值額 只是送客戶禮品,這個風險是不是不大啊
你好,風險大的,因為需要視同銷售。視同銷售,不管你有沒有增值啊。
好的,是同事拿來的報銷單,產(chǎn)品也沒有入庫,是一樣的對吧
對的,是的,是一樣的。