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銷售商品的時(shí)候附帶同類型商品為贈(zèng)品如何做會(huì)計(jì)分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價(jià)為10元 成本價(jià)位9元 然后贈(zèng)送了他10包糖果 糖果售價(jià)5元 成本價(jià)4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 500 貸:庫存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 400 貸:庫存商品 400 銷售費(fèi)用到底要寫售價(jià)還是成本價(jià)呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做

2023-03-03 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 17:34

你好 內(nèi)部的話 一般是寫成本價(jià) 可以做一張 也可以分開?

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快賬用戶7088 追問 2023-03-03 17:38

借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 400 貸:庫存商品 400 那就寫這個(gè)哦,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 900 貸:庫存商品 900 借:本年利潤 400 貸:銷售費(fèi)用 400 老師我這樣做對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 19:09

你好,是的,是這樣的

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你好 內(nèi)部的話 一般是寫成本價(jià) 可以做一張 也可以分開?
2023-03-03
你好;? ? 可以這樣來做 ; 你內(nèi)賬的話;? 不考慮按照外賬的視同銷售分錄處理;? 做兩筆; 看你自己的分錄寫即可??
2023-02-10
可以的,可以這么做。
2024-10-10
你好,這個(gè)運(yùn)費(fèi)已包含在主營業(yè)務(wù)收入里面了嗎?如果包含了的話,借銀行存款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-09-18
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
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