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老師好,我們公司之前一直找的外賬公司做賬,最近把帳給要回來我們自己做,但是發(fā)現(xiàn)根本沒有做銀行賬,銀行從去年都開始有業(yè)務(wù),我可以把之前的銀行帳都做到這個(gè)月嗎?怎么做賬比較好?
本人是個(gè)會計(jì),找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會計(jì)工作 這個(gè) 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個(gè)簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財(cái)務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
請教老師一個(gè)問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報(bào)稅的時(shí)候有沒有需要報(bào)一個(gè)營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報(bào)這個(gè),我們這上個(gè)月有幾家新成立的公司,我都是給零報(bào)的,要不要交5塊錢報(bào)這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費(fèi)種認(rèn)證好像也沒有看到執(zhí)照這個(gè)印花稅的認(rèn)定,可是書上規(guī)定確實(shí)有這么個(gè)印花稅呢,要不要報(bào)呢,老師?
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬收入,就報(bào)了一兩萬,到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計(jì)分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請教這道題。C選項(xiàng)怎么不對呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
您好,獨(dú)立核算,選 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,盤點(diǎn)資產(chǎn)/負(fù)債(含原個(gè)體戶凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本),公戶收支,核稅種(增值稅、企業(yè)所得稅等)。 2.科目有銀行存款、合同負(fù)債(預(yù)收學(xué)費(fèi))、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本(教師薪酬/租金等)。收入按課程周期分?jǐn)偞_認(rèn)(如按月),預(yù)收學(xué)費(fèi)掛 合同負(fù)債 ,開課后再結(jié)轉(zhuǎn)。 3.稅務(wù)申報(bào)增值稅:季度小于等于30 普票免稅(專票按3%/1%繳稅),企業(yè)所得稅:利潤小于等于300 按5%。停止零申報(bào),按實(shí)際收入/成本報(bào)稅。
老師,我有點(diǎn)無從下手,能麻煩您幫我說一下大概流程嗎?
老師,我有點(diǎn)無從下手,能麻煩您幫我說一下大概流程嗎?
您好,說起來簡單的,新建賬,期初數(shù)據(jù)用目前的盤點(diǎn),有多少資產(chǎn)和負(fù)債
老師,我們的收入主要就是學(xué)費(fèi),收學(xué)生的學(xué)費(fèi),那么就做主營業(yè)務(wù)收入,然后開支的話也沒有太多的開支,主要就老師的工資,做應(yīng)付職工薪酬,然后其他水電之類的費(fèi)用做管理費(fèi)用嗎?
您好,不是,水電很多的話,也是主營業(yè)務(wù)成本,行政用的部分很少的,要看受益對象
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!