同學(xué)你好,按照會(huì)計(jì)規(guī)則的話(huà),如果你家驗(yàn)收了,不管開(kāi)不開(kāi)票,也不管付沒(méi)付錢(qián),都要計(jì)入固定資產(chǎn)了, 但是,實(shí)務(wù)中,一般按照發(fā)票來(lái)了入賬,因此,你讓對(duì)方盡快提供發(fā)票,你再入賬
如果說(shuō)預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對(duì)方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒(méi)有發(fā)票,我怎么做賬?本來(lái)我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款?,F(xiàn)在怎么做??jī)?nèi)賬來(lái)的
你好,公司安裝了中央空調(diào),一直沒(méi)開(kāi)票,付款付了20%,沒(méi)收到發(fā)票是一直不能入固定資產(chǎn)嗎
支付固定資產(chǎn)預(yù)付款40萬(wàn),收到固定資產(chǎn)預(yù)付款40萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票已抵扣,固定資產(chǎn)沒(méi)有交付,怎么做賬,開(kāi)具的發(fā)票上的數(shù)量為0.42
老師。購(gòu)入固定資產(chǎn),發(fā)票還沒(méi)有到,我先預(yù)付了,做賬預(yù)付了,還沒(méi)有入固定資產(chǎn),實(shí)際已經(jīng)使用了,還要計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備已經(jīng)安裝完成并投入使用,但是沒(méi)有發(fā)票,預(yù)付了一部分的設(shè)備款掛在預(yù)付賬款上,設(shè)備要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō),他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話(huà),我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買(mǎi)的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門(mén)的計(jì)入什么科目,銷(xiāo)售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫(xiě)報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣(mài)給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買(mǎi)這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車(chē)報(bào)銷(xiāo)充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,公司是汽車(chē)4S店,上游車(chē)企進(jìn)貨價(jià)是一輛車(chē)10萬(wàn),然后給往另外一個(gè)賬戶(hù)返1萬(wàn),車(chē)企只給開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶(hù)里的一萬(wàn)打給車(chē)企抵車(chē)款,想問(wèn)下,收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車(chē)企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
嗯 也可以暫估入賬吧 ,對(duì)了 如果租用廠房做隔斷還沒(méi)開(kāi)票能先做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎 錢(qián)已經(jīng)付了 還沒(méi)開(kāi)票 后續(xù)考慮還要做其它隔斷
對(duì)的,可以暫估入賬, 另外,租的廠房 做隔斷,計(jì)入 長(zhǎng)攤完全正確, 如果不知道是專(zhuān)票還是普票,先全額計(jì)入長(zhǎng)攤, 等發(fā)票來(lái)了后,如果是專(zhuān)票,再把稅金從長(zhǎng)攤里扣掉