你好 先支付空調(diào)定金,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 空調(diào)已經(jīng)安裝好,但是沒有收到發(fā)票,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票再付尾款,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
老師,你好!公司買的空調(diào)已經(jīng)付款了,貨也已到,但是發(fā)票未到,怎樣做賬???
你好,老師。我司去年購入空調(diào)也安裝使用了,但是現(xiàn)在7月份才付款,合同上沒有寫日期,空調(diào)的發(fā)票也還沒有收到,現(xiàn)在要怎么處理比較好。
#提問#老師,我們公司做了一個(gè)空調(diào)租賃項(xiàng)目,2021.11月空調(diào)已經(jīng)安裝完畢,這個(gè)月初已經(jīng)完成驗(yàn)收,但是我們應(yīng)該付的安裝隊(duì)的安裝款項(xiàng)并沒有付清,那我這批空調(diào)要做固定資產(chǎn)只有等到工程款付完么?
老師 當(dāng)時(shí)不知道有一部分安裝組件是屬于中央空調(diào)的,安裝的中央空調(diào)收到部分發(fā)票已做固定資產(chǎn)入賬了,今年又收到中央空調(diào)另部分組成的發(fā)票,像這種情況怎么調(diào)整賬務(wù)呢?
老師,先支付空調(diào)定金,空調(diào)已經(jīng)安裝好,但是沒有收到發(fā)票,收到發(fā)票再付尾款,分錄怎么做?
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
老師,上個(gè)月收到貨款10萬未開票,這個(gè)月又收到貨款10萬,并把20萬的票一起開了,怎么做分錄?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有,這是另一筆業(yè)務(wù)
你好 上個(gè)月收到貨款10萬未開票,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這個(gè)月又收到貨款10萬,并把20萬的票一起開了 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (如果之后是不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合)