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Q

老師,你好!公司買的空調(diào)已經(jīng)付款了,貨也已到,但是發(fā)票未到,怎樣做賬啊?

2020-08-25 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-25 11:11

你好!你買來是當(dāng)貨物還是什么?

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快賬用戶8669 追問 2020-08-25 11:12

是辦公室自用的

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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:12

你好1你可以先計入管理費用—辦公費 貸銀行存款。收到發(fā)票再調(diào)

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快賬用戶8669 追問 2020-08-25 11:14

收到發(fā)票后、借:固定資產(chǎn)-空調(diào)貸:管理費用-辦公費 嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:15

你好!你這個空調(diào)有多少錢

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快賬用戶8669 追問 2020-08-25 11:17

老師,1850元。一般多少入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:18

你好!這個建議直接入費用了。一般超過5000建議入固定資產(chǎn)。

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快賬用戶8669 追問 2020-08-25 11:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:24

你好!不用客氣的了。

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你好!你買來是當(dāng)貨物還是什么?
2020-08-25
你好 借:原材料 其他應(yīng)收款? ?這里是發(fā)票里增值稅的金額 貸:預(yù)付賬款
2023-07-07
您好,您可以先借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022-06-10
你好!公司已收貨但未付款,應(yīng)先確認(rèn)收貨,然后做一筆借方庫存商品,貸方應(yīng)付賬款的會計分錄。這樣既記錄了貨物入庫,也反映了欠款情況。記得后續(xù)跟進(jìn)付款哦!
2024-09-04
借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2022-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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