同學(xué)你好 那你可以先掛往來(lái)哦 或者先暫估入賬
公司去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),合同上寫(xiě)明是收到全部貨款再開(kāi)具發(fā)票,但到現(xiàn)在還沒(méi)有尾款沒(méi)有收到,票也未開(kāi)具,稅局要求我把這筆業(yè)務(wù)的增值稅稅款繳納,我是不是現(xiàn)在把票開(kāi)好稅款交了就可以嗎?要不要調(diào)賬?如果要怎么調(diào)整?
你好,老師。我司去年購(gòu)入空調(diào)也安裝使用了,但是現(xiàn)在7月份才付款,合同上沒(méi)有寫(xiě)日期,空調(diào)的發(fā)票也還沒(méi)有收到,現(xiàn)在要怎么處理比較好。
老師你好,我公司2019年預(yù)付了一筆40萬(wàn)的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒(méi)付,對(duì)方也沒(méi)到公司來(lái)安裝,這部份配件也沒(méi)用了,現(xiàn)在這個(gè)合同也作廢了,對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們,公司這筆40萬(wàn)預(yù)付款怎么處理呢?現(xiàn)在到的這些配件也要報(bào)廢處理了
我公司有一筆安全保護(hù)服務(wù)保安費(fèi),掛靠在一家公司的,現(xiàn)在去做了一天,合同還沒(méi)有簽,物業(yè)那邊就是不要了,也不肯簽這個(gè)1天的合同,然后要我們開(kāi)發(fā)票,才肯付錢(qián),這個(gè)沒(méi)有合同,掛靠的公司也不肯開(kāi)票,這個(gè)要怎么處理,我們把這個(gè)業(yè)務(wù)簽在自己公司名下,但是經(jīng)營(yíng)范圍也不夠,這樣怎么處理比較好?求解
你好,老師。剛接手一家公司,2021年付貨款購(gòu)入空調(diào)熱水器共2萬(wàn)多元(但空調(diào)熱水器在2020年就在使用了,21年付款前又搬走了),但是沒(méi)有收到發(fā)票,之前老板也沒(méi)有告知這些空調(diào)熱水器是本公司購(gòu)買(mǎi)的,以為是房東的。21年搬走后公司已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理才好呢?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
意思是我直接在7月份暫估入賬成固定資產(chǎn)也是可以的,到時(shí)候收到發(fā)票沖暫估,按發(fā)票重新入賬
對(duì)的 就是這意思的哦
老師,賬單上也有安裝空調(diào)的材料款,我直接一起入到固定資產(chǎn)行嗎?不通過(guò)在建工程可以嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的‘’
老師,空調(diào)和熱水器入固定資產(chǎn)什么類(lèi)型設(shè)備?電子設(shè)備行嗎
空調(diào)含稅價(jià)才3500左右,熱水器1200左右,是否可以不做固定資產(chǎn)
可以的 計(jì)入電子設(shè)備可以 也可以不做固定資產(chǎn)
老師,麻煩寫(xiě)下暫估入賬固定資產(chǎn)及做往來(lái)會(huì)計(jì)分錄
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-暫估
如果是往來(lái)可以是借其他應(yīng)付貸銀行存款嗎?
對(duì)的 這個(gè)是可以的哦