1,借,銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
老師,我們17年收款5萬,為主營收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬多,利潤四萬多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師,假如去年有50萬做了無票收入交了稅,去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要開票,應(yīng)該怎么處理? 如果紅沖無票收入 借:銀行存款-51.5萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-50萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-1.5萬 這樣是不是就減少了今年的收入,增加了今年的成本?這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請問去年做賬計(jì)提收入成本時(shí)沒有開票但是稅額是計(jì)提到銷項(xiàng)稅額,而非待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,即:借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。但是實(shí)際發(fā)票是今年最近才開的?去年報(bào)稅應(yīng)該是按照實(shí)際開票報(bào)的,且發(fā)票金額比去年計(jì)提部分還多這樣的話,需要調(diào)整賬務(wù)嗎?如果需要調(diào)怎么調(diào)整好呢?
老師 如果發(fā)現(xiàn)2022年12銀行存款賬面比實(shí)際少25000元的話,少確認(rèn)25000元收入,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?應(yīng)該怎樣調(diào)賬和調(diào)整稅務(wù)報(bào)表呢?
老師 如果發(fā)現(xiàn)2022年12銀行存款賬面比實(shí)際少25000元的話,少確認(rèn)25000元收入,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?應(yīng)該怎樣調(diào)賬和調(diào)整稅務(wù)報(bào)表呢? 還要補(bǔ)交增值稅嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
2,財(cái)務(wù)報(bào)表為分配利潤和銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)增加金額即可
3,需要補(bǔ)繳納增值稅的