啊,在繳納的當(dāng)月。在2022年一月份做。
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn),11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來(lái)
老師你好,請(qǐng)問我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
請(qǐng)問逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期啊?比如2021年第四季度的增值稅當(dāng)時(shí)沒有繳但已經(jīng)申報(bào)了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個(gè)稅款金額算哪個(gè)時(shí)期的啊申報(bào)的時(shí)候?(利潤(rùn)表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個(gè)月填寫金額)
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
不是稅款所屬期是吧?
對(duì)的,是的,不是稅款所屬期。
那我在10月25交了一筆增值稅,交的是申報(bào)期第三季度(7-9月份)的增值稅金額,那這個(gè)怎么算啊?這筆繳納的稅款算第三季度還是第四季度的啊?
你好,所屬期是第三季度,交款日期是第四季度。
對(duì)啊。那我填報(bào)表的時(shí)候把它填在哪個(gè)月???
你好,增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面,它影響的是十月份的應(yīng)交稅費(fèi)的余額。降低的是十月份的。
附加稅呢
副駕駛是在第三季度。9月份利潤(rùn)表
前面不是說(shuō)哪個(gè)月交的算進(jìn)哪個(gè)月嗎
你好,你要算實(shí)際的繳費(fèi)日期還是所屬期?填寫哪一個(gè)報(bào)表?
計(jì)題都是在季度末的那個(gè)月作,集體 繳納是在次月繳納。
我要申報(bào)季報(bào)的申報(bào)表,利潤(rùn)表里面稅金及附加這一欄
一月份繳納的在12月份里面,十月份繳納的在九月份里面。
所以計(jì)提是在12月份和9月份,計(jì)提的附加稅金額體現(xiàn)在這兩個(gè)月份的利潤(rùn)表中的稅金及附加這一欄是吧?那繳納的增值稅和附加稅直接體現(xiàn)在分別下個(gè)月的本年利潤(rùn)里面是嗎?
你計(jì)提的時(shí)候,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 交這個(gè)就不影響你的損益了,直接做支付的就行。
不好意思老師再問下。那計(jì)提的話填在利潤(rùn)表的稅金及附加上面,那凈利潤(rùn)肯定變了,那前面的資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金有影響嗎?這個(gè)貨幣資金的金額是不是要減掉這個(gè)附加稅的金額還是說(shuō)不減?(因?yàn)樨泿刨Y金的金額=資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)表的凈利潤(rùn))
貨幣資金沒有影響的,貨幣資金這個(gè)是你錢出去或者是進(jìn)來(lái)才有影響,因?yàn)槟阒挥?jì)提,沒有繳納,這個(gè)不影響,貨幣資金是在十月份和一月份才有影響。
好的非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。