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老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?

2022-03-29 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-29 11:49

你好,不對,本期繳納上期是實際交了多少就填多少,你實際交了1萬就應該填1萬

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你好,不對,本期繳納上期是實際交了多少就填多少,你實際交了1萬就應該填1萬
2022-03-29
同學你好,這個增值稅申報的,在實際處理當中,你上面提到的只是一個主表,它后面都會有對應的附表,比如銷項的收入,稅額,進項的金額以及稅額,把這些對應的附表,填完整后,這個主表就會根據附表自動算出來的,
2022-04-12
你好本期實際抵減稅額 不用填寫交稅填寫進去,附加稅為0 申報
2021-05-11
截圖主表,看一下的,你的25藍是等于30藍嗎?
2021-04-09
你這個申報和繳納是兩個模塊,10月份的已經申報了,就不會再顯示了,只會顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報期內繳納,否則會有滯納金
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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