你好 是的是這樣的呢?
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
你好老師請教個問題,我們都是單雙休,我們計算工資的基數(shù)是24天,每個月都是一樣的,然后我想問問這樣合法嗎。有個員工請假7天,我們給他這樣算的工資,5500/24*7,員工說要按照30天算,否則沒有休息日。
老師,我想請教一下你,就是納稅申報表的30欄數(shù)據(jù)(24=32=34)就是正確的,每個月24=34這個邏輯是這樣的嗎
老師,麻煩幫我看一下這個增值稅減免申報表填得對嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個報表是不是這樣填的?
老師,值稅納稅申報表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來的數(shù)是錯的, 那我可以在這個月把這個數(shù)填到30欄里頭 然后下個月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因為我上個月也沒有交稅
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計提工資要+老板給我們交納的這部份社保費用嗎?
個稅本期收入可以寫 4000 么,實際法人每月收入是 1 萬多,是不是 5000 以下都可以報,這樣不交個稅
我們是運輸公司,名下有26兩車,但這些車實際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬補貼款,要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個人頭上,我又要么怎么做賬,補貼款可不可以直接打給個人。
第二點答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點,不恰當(dāng)原理是什么?
24=34這個我知道是沒錯
但是這個24怎么等于32欄?
32欄不是=24+25+26-27嗎
你好 方便報表截圖發(fā)來的看 一下嗎 怕記錯了
我看了一下是的
從去年開始有個暫緩稅款,每次扣了都會系統(tǒng)自動顯示在31欄
你好? 沒有交的 應(yīng)交的會有余額 是這樣?
31主要填的數(shù)據(jù)是暫緩扣的那筆金額呢
你好 一般 表自己帶出來數(shù)據(jù)的 不能帶出來就是填寫 要交的稅款對?