同學(xué)你好 這個(gè)是不是系統(tǒng)問(wèn)題 退出重新進(jìn)去試試
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),出現(xiàn),211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書什么意思211-1證書編號(hào)1 211_2證書編號(hào)2還有211_2發(fā)證時(shí)間1 211-4發(fā)證時(shí)間2什么意思,怎么填寫,我們是去年批準(zhǔn)的高企
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
公司是2022年12 月底發(fā)的中小企業(yè)證書,現(xiàn)在匯算清繳入庫(kù)編號(hào)提示得18位,我看證書認(rèn)定編號(hào)是17位,請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)編號(hào)應(yīng)該怎么填寫呢?,后邊的入庫(kù)時(shí)間是寫證書上右下方的日期嗎?
在企查查看公司是高新技術(shù)企業(yè),發(fā)布日期是21年11月有效期到23年11月,4月底報(bào)匯算清繳。信息表填寫高新技術(shù)企業(yè)編號(hào)還沒(méi)問(wèn)題,怎么今天看。說(shuō)沒(méi)查到公司有22年高新證書編號(hào)了
我們公司是高新技術(shù)企業(yè),發(fā)證是20年11月,有效期三年,怎么匯算清繳上填編號(hào),說(shuō)沒(méi)查到22年編號(hào),把編號(hào)刪除又說(shuō)有22年編號(hào)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購(gòu)買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
退出重進(jìn)很多次了
這個(gè)要寫上才可以
嗯嗯。匯算清繳里期間費(fèi)用里有一欄保險(xiǎn)費(fèi)不是指社保和公積金把
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不是指社保和公積金 這個(gè)是商業(yè)保險(xiǎn)
職工薪酬像工資薪金支出,社保和公積金,張載金額填應(yīng)付職工薪酬工資,社保,公積金的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額填應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)發(fā)生額的借方對(duì)吧,不用減去期初金額把
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的