您看一下您高新企業(yè)證書的時(shí)間,看這個(gè)證上的。
在企查查看公司是高新技術(shù)企業(yè),發(fā)布日期是21年11月有效期到23年11月,4月底報(bào)匯算清繳。信息表填寫高新技術(shù)企業(yè)編號(hào)還沒問題,怎么今天看。說(shuō)沒查到公司有22年高新證書編號(hào)了
我們公司是高新技術(shù)企業(yè),發(fā)證是20年11月,有效期三年,怎么匯算清繳上填編號(hào),說(shuō)沒查到22年編號(hào),把編號(hào)刪除又說(shuō)有22年編號(hào)。
22年公司認(rèn)定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的。22年的年報(bào)利潤(rùn)表里列明了研究費(fèi)用。但我在賬上無(wú)論怎么加都加不起來(lái)利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)的研究費(fèi)用那個(gè)數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤(rùn)表研究費(fèi)用數(shù)額當(dāng)做加計(jì)扣除數(shù)額,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,,這種情況2022年研發(fā)費(fèi)用輔助賬該怎么做呀,說(shuō)是人員人工費(fèi)用吧,賬上還沒有研發(fā)費(fèi)用,只有銷售費(fèi)用—工資和管理費(fèi)用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費(fèi)用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤(rùn)表里列明的研究費(fèi)用。 研發(fā)費(fèi)用輔助賬該怎么做呀,復(fù)審需要這個(gè)嗎
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說(shuō)我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用表嘛?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
看了,發(fā)證時(shí)間是2020年,然后有效期是3年
打電話給專管員,說(shuō)可能被否掉了,說(shuō)每年都要重新認(rèn)定,那不就跟證書的三年有效期矛盾了,我百度搜上海也是3年認(rèn)定一次的
你好,那您看一下您是不是有不符合規(guī)定的?不然不會(huì)出現(xiàn)這情況。