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Q

1月份發(fā)生了一筆費用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬,應(yīng)付賬款8721元,當時老板說回單后期給我,結(jié)果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我,另外的5萬是他搞錯了,請問這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進行修改,把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報表也出了,會不會影響和稅務(wù)第一季度報表不一致,請老師告知怎么處理?

2023-05-09 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 15:35

你好1;? ?1.? ?如果是已經(jīng)支付了; 你就? 掛? ? 實際支付貸方科目; 比如庫存現(xiàn)金或者? 銀行存款 ;如果沒有支付 走應(yīng)付賬款 ;? 你一定要按照 實際的業(yè)務(wù)來掛貸方科目 ;2. 因為這個會影響季報數(shù)據(jù)的??

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快賬用戶2419 追問 2023-05-09 15:40

一月份做了5萬的銀行存款支付,當時老板說會把發(fā)票補給我的,結(jié)果這個月給我的時候差五萬的銀行回單,你說這種情況怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 15:43

你好1;? ?如果補不了的;讓老板 去 找原來的銷售方? 給你收據(jù)復(fù)印件蓋章給你做依據(jù);? 或者是寫情況說明處理哈? ?

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快賬用戶2419 追問 2023-05-09 15:49

和對方?jīng)]有關(guān)系的,不存在找對方要付款憑證,這筆用銀行存款支付的5萬是老板記錯了,用現(xiàn)金付的,但是一月份這筆我是用銀行存款支付的, 現(xiàn)在沒有回單,那么只能反結(jié)賬到一月份把銀行存款支付改成現(xiàn)金支付了 。您看這樣處理有問題嗎?一月份季報已經(jīng)報給稅務(wù),您看后面會有什么風(fēng)險呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 15:55

你好 1;? ?你們不是說現(xiàn)金支付的嗎; 現(xiàn)金支付都有收據(jù)的 ; 你老板 說現(xiàn)金支付的;? 沒有收據(jù); 你沒法證明業(yè)務(wù)的? ?

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快賬用戶2419 追問 2023-05-09 15:56

這么簡單的問題到您這里怎么變動 得這么復(fù)雜,真是糾結(jié)

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快賬用戶2419 追問 2023-05-09 15:57

趕緊結(jié)束吧,我也不想咨詢了

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快賬用戶2419 追問 2023-05-09 15:57

答非所問

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快賬用戶2419 追問 2023-05-09 15:59

有現(xiàn)金支付憑據(jù)能反結(jié)帳更改這筆分錄嗎?還有改了之后第一季度報表和報出去的報表不一致會有什么風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:04

你好1; 我是在給你說實際中怎么處理 ; 你是為了平賬去 沖分錄而已 ; 2. 如果你覺得我回復(fù)的不好; 那我就不回復(fù)你了 ;等著你以后有稅務(wù)風(fēng)險發(fā)生的時候 ; 你到時? 就 不好處理了。? ? ?3.? ? 如果你確實 金額科目掛錯了; 你可以 反結(jié)賬去處理 ;? ?你改了之后會影響 4季度的數(shù)據(jù)? ?和報表; 你要改下;在去報年報; 不一致 ;如果查到虛假申報;虛假做賬; 到時 罰款? ?。??

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你好1;? 意思你做賬了5萬多嗎? 那你 借貸方金額不變; 紅沖即可??
2023-05-09
你好1;? ?1.? ?如果是已經(jīng)支付了; 你就? 掛? ? 實際支付貸方科目; 比如庫存現(xiàn)金或者? 銀行存款 ;如果沒有支付 走應(yīng)付賬款 ;? 你一定要按照 實際的業(yè)務(wù)來掛貸方科目 ;2. 因為這個會影響季報數(shù)據(jù)的??
2023-05-09
您好 借 其他應(yīng)收款-老板 貸 銀行存款 應(yīng)該這樣寫分錄哈 這筆款年末讓老板還回來 下年再借
2024-07-13
您好!您之前做分錄的時候應(yīng)該是? 借:事業(yè)支出? 貸 :零余額賬戶? ? 那么對于退回的錢 您可以 借:銀行存款 貸:事業(yè)支出? 這樣零余額賬戶和實際是相符的? ? 支付的時候 再重新借 事業(yè)支出 貸:銀行存款
2023-01-16
你好同學(xué)你這是啥分錄啥業(yè)務(wù),為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本也計入應(yīng)付賬款
2022-04-12
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