你好1;? ?1.? ?如果是已經(jīng)支付了; 你就? 掛? ? 實際支付貸方科目; 比如庫存現(xiàn)金或者? 銀行存款 ;如果沒有支付 走應(yīng)付賬款 ;? 你一定要按照 實際的業(yè)務(wù)來掛貸方科目 ;2. 因為這個會影響季報數(shù)據(jù)的??
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當季的企業(yè)所得稅時,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,7月申報后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當年度企業(yè)所得稅申報后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費,但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發(fā)現(xiàn),一直到12月對方來催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應(yīng)該是45.5萬,因為這樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時不開票,但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們,他還貨款時就需要開票)請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫?
1月份發(fā)生了一筆費用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬,應(yīng)付賬款8721元,當時老板說回單后期給我,結(jié)果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我,另外的5萬是他搞錯了,請問這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進行修改,把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報表也出了,會不會影響和稅務(wù)第一季度報表不一致,請老師告知怎么處理?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
一月份做了5萬的銀行存款支付,當時老板說會把發(fā)票補給我的,結(jié)果這個月給我的時候差五萬的銀行回單,你說這種情況怎么處理?
你好1;? ?如果補不了的;讓老板 去 找原來的銷售方? 給你收據(jù)復(fù)印件蓋章給你做依據(jù);? 或者是寫情況說明處理哈? ?
和對方?jīng)]有關(guān)系的,不存在找對方要付款憑證,這筆用銀行存款支付的5萬是老板記錯了,用現(xiàn)金付的,但是一月份這筆我是用銀行存款支付的, 現(xiàn)在沒有回單,那么只能反結(jié)賬到一月份把銀行存款支付改成現(xiàn)金支付了 。您看這樣處理有問題嗎?一月份季報已經(jīng)報給稅務(wù),您看后面會有什么風(fēng)險呢?
你好 1;? ?你們不是說現(xiàn)金支付的嗎; 現(xiàn)金支付都有收據(jù)的 ; 你老板 說現(xiàn)金支付的;? 沒有收據(jù); 你沒法證明業(yè)務(wù)的? ?
這么簡單的問題到您這里怎么變動 得這么復(fù)雜,真是糾結(jié)
趕緊結(jié)束吧,我也不想咨詢了
答非所問
有現(xiàn)金支付憑據(jù)能反結(jié)帳更改這筆分錄嗎?還有改了之后第一季度報表和報出去的報表不一致會有什么風(fēng)險嗎?
你好1; 我是在給你說實際中怎么處理 ; 你是為了平賬去 沖分錄而已 ; 2. 如果你覺得我回復(fù)的不好; 那我就不回復(fù)你了 ;等著你以后有稅務(wù)風(fēng)險發(fā)生的時候 ; 你到時? 就 不好處理了。? ? ?3.? ? 如果你確實 金額科目掛錯了; 你可以 反結(jié)賬去處理 ;? ?你改了之后會影響 4季度的數(shù)據(jù)? ?和報表; 你要改下;在去報年報; 不一致 ;如果查到虛假申報;虛假做賬; 到時 罰款? ?。??