你好; 補(bǔ)折舊的; 你可以這樣補(bǔ)哈; 按照實(shí)際發(fā)生的金額來寫 ; 稅收金額按照實(shí)際 稅務(wù)上的計(jì)算公式去算; 賬上金額按照你做賬的金額寫??
小規(guī)模19年12月固定資產(chǎn)多計(jì)入3萬,20年1-6月份多計(jì)提折舊1500元(小規(guī)模業(yè)務(wù)不多按季度做賬)。20年9月發(fā)現(xiàn)差錯是更正:1、19年資產(chǎn)負(fù)債表、3、6月份財(cái)務(wù)報(bào)表及季度所得稅申報(bào)表?2、在20年9月份直接更正調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)分錄及申報(bào)當(dāng)期季度所得稅? 1、更正19年:借:固定資產(chǎn)-30000 貸:庫存現(xiàn)金:-30000 20年3月更正:借:主營業(yè)務(wù)成本-折舊-750 貸:累計(jì)折舊-750 借:本年利潤-750 貸:主營業(yè)務(wù)成本-折舊-750 20年6月同上 2、或直接更正20年9月:借:固定資產(chǎn)-30000 貸:庫存現(xiàn)金-30000 直接少提折舊1500元? 稅務(wù)申報(bào)當(dāng)期季度所得稅,2種情況累計(jì)利潤一樣,年初資產(chǎn)總額不變,只有資產(chǎn)明細(xì)中現(xiàn)金和固定資產(chǎn)數(shù)額互調(diào)整,固定資產(chǎn)減少3萬。 請教哪種更正申報(bào)方法可行?
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
老師,如果在今年3月份做賬時,發(fā)現(xiàn)去年折舊沒提,也只有3-4仟元左右,能不能做借:利潤分配-末分配利潤 貸:累計(jì)折舊。那所得稅匯算清繳時,要怎么申報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表呢
老師好,請問一下,今年在1月份做賬時發(fā)現(xiàn)2022.12月份固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提,并在23年1月份做了一筆借:利潤分配--末分配利潤 1萬元 貸:累計(jì)折舊:1萬元。想請教一下老師,在5月份做去年匯算清繳固定資產(chǎn)折舊載賬金額與稅收金額要填寫一樣,并且載賬金額要加上今年補(bǔ)提的此1萬元,對嗎?
采購的貨物有問題正常是采購去退貨還是倉管退貨?
請問老師快賬軟件的表跟我們?yōu)樯恫灰粯幽?/p>
我公司 在韓國 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費(fèi)用是 純 人工費(fèi)。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級實(shí)務(wù)的所得稅,和現(xiàn)實(shí)中干的 小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實(shí)中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計(jì)算公允價值的時候計(jì)算方法怎么不一樣,不懂為什么一個要+投資收益,一個不加,一個要減利息一個不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費(fèi)用發(fā)票,是對方應(yīng)該按建筑發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)來開嗎?
幾萬塊一次性入費(fèi)用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費(fèi)的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣貨的補(bǔ)貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實(shí)付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄