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餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄

2025-06-02 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-02 11:23

這個是商業(yè)折扣行為 主要是為了促銷給的扣除 借庫存現(xiàn)金2800 貸:主營業(yè)務(wù)收入2641.51 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稍項)158.49 如果是小規(guī)模按1%記算,(目前優(yōu)惠)正常是3%

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快賬用戶4286 追問 2025-06-02 11:34

52元怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-06-02 11:35

52元不處理,已經(jīng)扣掉了不收了

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你這個如果說沒有票據(jù)的話,你這個樣子做了稅法,這邊是不認(rèn)可的喲。
2020-10-18
差額納稅的話申報的時候填寫的是附表三的
2021-08-06
1,你這里雖然結(jié)合了其他套餐使用,但本質(zhì)還是銷售成品油 2,發(fā)票開具,銷售-成品油 3,增值稅率13%
2022-07-13
第一個你是不是實際銷售出去一部分,并沒有全部銷售出去 因為從你的這個價格來看,你的銷售小于成本 第二個,你這個是做內(nèi)賬還是外賬的。
2023-04-17
你好,銷售出去按發(fā)票上的金額做,不是按8個點的做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅1600做
2023-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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