你好是的 沒有影響的
老師 我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下 收入和費(fèi)用金額相等的時(shí)候?qū)麧櫅]有影響 這收入是指主營業(yè)務(wù)收入對(duì)吧 如果少換成是應(yīng)收賬款 那么就與費(fèi)用不等了對(duì)吧
所得稅稅負(fù)第四季度還是在0.2%左右,最后一季度收入比較多,成本也多,純利潤幾十萬,屬于小型微利企業(yè),所以有減免稅,合下來2.5%,以前收入少,還好,這個(gè)季度多,比平時(shí)都多,稅負(fù) 影響么?
去年的費(fèi)用類發(fā)票,能做在今年的賬里面嗎? 去年的利潤是負(fù)數(shù),今年一月份有幾十萬的收入,如果做很多去年的發(fā)票,利潤就會(huì)降低,所得稅也會(huì)減少,這樣合理嗎?
老師 固定資產(chǎn)第一年 故意低估可變現(xiàn) 計(jì)提大量的減值 將損失放在當(dāng)年 第二年出售交易價(jià)格顯著高于賬面價(jià)值。 我個(gè)人理解是 第一年計(jì)提了大量減值 導(dǎo)致 資產(chǎn)減少 費(fèi)用增加 利潤減少 企業(yè)所得稅也就減少了 壓低了第一年利潤或者增加虧損 以前虧損就是增加虧損 第二年出售 成交價(jià)顯著高于賬面價(jià)值 個(gè)人理解 收入增加 資產(chǎn)增加 利潤同比增長或者扭虧為盈 扭虧為盈比如以前欠200萬 現(xiàn)在收入400完 盈利200萬
如果公司有固定資產(chǎn)但是不做計(jì)提折舊,這也沒有什么影響吧?最多就是減少一些費(fèi)用多交一些稅是嗎
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的